您好,是的,匯算清繳按正確的
老師您好,請問今年申報第三季度申報表,提前加計扣除研發(fā)費用填寫主表研發(fā)費用扣除表-本年累計金額如何填寫。是填寫實際的研發(fā)費用金額還是乘以加計扣除比例金額?
研發(fā)費用加計扣除,21年合計研發(fā)費用金額912976.81,21年10月份申報了前三季度的累計金額643211.63現(xiàn)在匯算清繳是填寫269765.18元嗎?謝謝老師
企業(yè)所得稅2022年1.2季度研發(fā)費用忘記填寫,從第三季度開始填寫的,現(xiàn)在本年累計金額只有第三季度的研發(fā)費用金額,這樣有影響嗎?可以在匯算清繳的時候調(diào)整嗎
老師,如果企業(yè)在第二、三個季度加計扣除了研發(fā)費用,那么在匯算的時候,是填一年累計的加計扣除金額,還是填一年累計的研發(fā)費用減去之前申報了的金額后的金額呢?
2024年前三季度申報享受了研發(fā)費用加計扣除政策,2024年所得稅匯算清繳可以不填寫研發(fā)費用加計扣除明細表嗎?我們是批發(fā)零售業(yè)
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
研發(fā)費用加計扣除明細表48列有明確要求必須減去多少比例的金額嗎
您好,這個沒有規(guī)定,根據(jù)實際情況填寫
去年稅務(wù)局讓我們填的是直接材料投入的90%我們是不是今年可以不用填這個比例 因為想多加計扣除一點
您好,這個您自行判斷
好的!謝謝老師!老師辛苦了!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持