你好,你開的是什么業(yè)務(wù)的?你應(yīng)該開不征稅的充值卡的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。

老師,我公司是個體戶查賬征收,給客戶開了一份增值稅普通發(fā)票,分錄這么做對嗎,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,是全額確認(rèn)收入嗎
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張增值稅普通發(fā)票,4萬含稅的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負(fù)數(shù)怎么做分錄呢
老師,你好,經(jīng)營餐廳客戶充值1000我們開增值稅普通免稅發(fā)票給客戶,因為開了發(fā)票,那么是不是得當(dāng)月這1000都得全部做收入
你好,老師,我們單位賣電器比如說 一臺1000元,客戶付款700元,給客戶優(yōu)惠的300元 其中200是政府補助的直接通過銀行到單位賬戶上,不需要單位開發(fā)票。100是銀行優(yōu)惠的款,是因為我們單位可以給銀行做宣傳,這個銀行優(yōu)惠的100需要單位給銀行開發(fā)票,想問下我們單位按多少確認(rèn)銷售收入繳納增值稅 如果按1000元確認(rèn)收入,這1000元收入按多少給客戶開票,按多少給銀行開票
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
如果是1000的收款,開了1000的免稅發(fā)票,得確認(rèn)多少收入
你好,消費了多少?沒有消費的不用做。
消費了500,我開500的免稅發(fā)票,收入是500嗎
借銀行存款貸預(yù)收賬款500,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入500。