借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
收到增值稅留底退稅怎么做會計(jì)分錄?
銀行收到增值稅留底退稅80萬,請問會計(jì)分錄怎么做?
請問,公司收到增值稅留底退稅的會計(jì)分錄怎么做?
銀行收到增值稅留底退稅會計(jì)分錄
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計(jì)分錄?是這樣嗎?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
目前留底稅額在應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下面,怎么做能轉(zhuǎn)到—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
借銀行存款 貸應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
不知道是你沒有明白我的問題,還是我說不清楚。反正沒有看明白你的第二個回答。
我的意思是你的留抵稅額不是應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目下面,對吧?那收到退稅了就沖銷這個科目就行了