您好,這個(gè)是 借 應(yīng)收賬款 226000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi) 26000
1)甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,貨款為150萬(wàn)元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本100萬(wàn)元。會(huì)計(jì)分錄是什么
甲公司為一般納稅人,適用稅率13%,2019年8月25日,該公司向乙公司銷售一批商品,價(jià)款200000元,增值稅2600元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,商品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,請(qǐng)?jiān)囎黾坠镜馁~務(wù)處理
20日.向乙公司(一般納稅人)銷售商品一批,價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元已辦理托收于續(xù),款項(xiàng)尚未收到
1.大象公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,2021年10月25日該公司向合美公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款200000元,增值稅稅額 26000元,代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該項(xiàng)交易附有現(xiàn)金折扣條件為:3/10n/30 墊支的運(yùn)費(fèi) 商品已發(fā)出,貨款尚未收到。(20分) (1)做出大象公司銷售該批商品時(shí)的賬務(wù)處理 會(huì)計(jì)分錄:
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年9月1日向乙公司(為增值稅一般納稅人)銷售一批產(chǎn)品,價(jià)款為1 500 000元,尚未收到,已辦妥托收手續(xù),適用的增值稅稅率為13%。請(qǐng)寫(xiě)出甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢(qián),但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢(qián)的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎