對(duì)的,利潤(rùn)總額是一致的
匯算清繳問(wèn)題 匯算清繳時(shí)候填寫(xiě)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表跟軟件里面12月份報(bào)表數(shù)據(jù)是一樣的嗎?
老師,匯算清繳時(shí),填寫(xiě)申報(bào)表提示要先寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表,這財(cái)務(wù)報(bào)表是屬于12月份申報(bào)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表還是匯算清繳需要在重新填寫(xiě)的報(bào)表
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老板把私人的車(chē)0元出租給公司,該車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開(kāi)具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫(xiě)什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
那匯算清繳過(guò)程中可能有調(diào)整,包括錯(cuò)賬漏賬,是不是只要在匯算清繳日前錄入跨年的憑證中就可以了?不用做其他項(xiàng)目處理了
對(duì)的同學(xué),是這樣的
可是老師,為什么審計(jì)公司出的年度財(cái)務(wù)報(bào)表跟我們申報(bào)的不一樣?他們出的報(bào)表跟我們不是一個(gè)會(huì)計(jì)制度嗎?
審計(jì)是做了調(diào)整,現(xiàn)實(shí)我們做帳也很難按照審計(jì)的要求去做
老師,如果公司每年都要做審計(jì),是不是財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)要根據(jù)審計(jì)的調(diào)整呢?
不用,同學(xué),審計(jì)不影響你們財(cái)務(wù)做賬