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4月份是留抵的退稅了154554.64。申報表(五)增值稅納稅申報表附列資料,也就是附加稅,出來的這個是什么意思呢?不是都已經(jīng)退了嗎?

4月份是留抵的退稅了154554.64。申報表(五)增值稅納稅申報表附列資料,也就是附加稅,出來的這個是什么意思呢?不是都已經(jīng)退了嗎?
2022-05-10 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-10 08:47

您好 就是如果退了增值稅 對應(yīng)的退的增值稅金額的附加稅也不需要繳納

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快賬用戶8883 追問 2022-05-10 08:52

沒明是什么意思。上個月專管讓以后留抵的進(jìn)項(xiàng)都退了,然后就退了。但是4月份開的發(fā)票比較多,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,也就是4月份要交3萬多的增值稅,交了增值稅就要交附加稅。你的意思是只交增值稅不用交附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 08:55

是的 退回的增值稅這部分 可以不需要繳納附加稅 比如您上個月退10萬 這個月交10萬 這個月10萬就不需要繳納附加稅 這樣可以理解么?因?yàn)椴煌?您正常留抵的話 這個月10萬是不是什么稅都不要交了?

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快賬用戶8883 追問 2022-05-10 09:03

4月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那增值稅還是要繳納的,對嗎?只是附加稅不交

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齊紅老師 解答 2022-05-10 09:06

是的 這樣理解正確的哈?

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您好 就是如果退了增值稅 對應(yīng)的退的增值稅金額的附加稅也不需要繳納
2022-05-10
同學(xué)你好 按照收入計(jì)提的
2022-11-18
同學(xué)你好 免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是因?yàn)橐粋€是應(yīng)退、一個是應(yīng)交,所以抵掉了
2023-05-22
您好,可以少繳稅費(fèi)。留底退增值稅對應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加可以抵減現(xiàn)在申報增值稅對應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加,附表五,財(cái)稅2018年80號。
2022-07-12
你好,你當(dāng)時只退了增值稅的,但是附加稅沒有退回,他留著可以抵扣你以后需要繳納的附加稅。
2023-06-06
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