您好,增值稅緩交和留抵退稅是兩回事
我們是收玉米產(chǎn)酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務局備案可以往外銷售 現(xiàn)在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉(zhuǎn)出的進項稅轉(zhuǎn)回來嗎 從個人手收購的玉米 我們在往外賣產(chǎn) 那個進項稅之前按投入產(chǎn)出法算的,那轉(zhuǎn)出就不能按投入產(chǎn)出了,老師有知道這方面嗎? 從個人手里收購的玉米現(xiàn)在外賣的話那個稅怎么算 ? 是有一個計算抵扣嗎?
老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權(quán)歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發(fā)零售前產(chǎn)生的是不是就可以抵進項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進項?需要去稅務局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務部門怎么操作,稅務老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,公司收到留抵退稅,主表顯示自動進項稅額轉(zhuǎn)出了。這個屬于緩交的將來稅務局還要收回去的嗎?我聽老師講課帶了一句,不知道我們屬不屬于這種情況
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進項需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計入主營業(yè)務成本的?你遇到過進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應交稅費——應交增值稅 —進項稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師,公司承擔了全額社保,在申報個稅時,屬于個人部份的要不要填在專項扣除里了,還是直接填0
老師我們購買的軟件,分兩次付款,付了第一次款,第二次款不知道什么時候付,付第一次款的時候能記入無形資產(chǎn)嗎?
商貿(mào)出口企業(yè)出口視同內(nèi)銷的產(chǎn)品取得的運輸增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
營業(yè)外收入需要報未開票收入增值稅嗎
個稅中的商業(yè)健康保險指的是什么?
老師,中級考試報名網(wǎng)站有么
在填稅收調(diào)查表時,外購生活服務、現(xiàn)代服務包括哪些項目
什么情況下收到客戶錢款,不給他開票(他不要發(fā)票) 我們也不申報未開票收入增值稅,只入收入報企業(yè)所得稅
老師,那個辦公用品進項可抵扣嗎
你好,請問公司如何成立工會經(jīng)費?
留抵退稅的以后不用再交回去了對吧
對,都退回給你了,就不需要再交回去了