您好,增值稅緩交和留抵退稅是兩回事
我們是收玉米產酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務局備案可以往外銷售 現(xiàn)在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉出的進項稅轉回來嗎 從個人手收購的玉米 我們在往外賣產 那個進項稅之前按投入產出法算的,那轉出就不能按投入產出了,老師有知道這方面嗎? 從個人手里收購的玉米現(xiàn)在外賣的話那個稅怎么算 ? 是有一個計算抵扣嗎?
老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)賣付費課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權歸屬公司,出版社開了印刷費的專票,這些書我們公司會對外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費專票是批發(fā)零售前產生的是不是就可以抵進項?我們對外銷售時免增值稅的話賬務怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進項?需要去稅務局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
老師,我公司是外貿公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經無法退回所屬期,只能做進項稅轉出,再找稅務部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉過去,至于稅務部門怎么操作,稅務老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,公司收到留抵退稅,主表顯示自動進項稅額轉出了。這個屬于緩交的將來稅務局還要收回去的嗎?我聽老師講課帶了一句,不知道我們屬不屬于這種情況
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進項需要轉出的都是不正常的情況,一般不計入主營業(yè)務成本的?你遇到過進項轉出轉到庫存商品,再結轉到主營業(yè)務成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應交稅費——應交增值稅 —進項稅額轉出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,老板說讓我想辦法吧企業(yè)支付寶用起來,比如員工平時出去買材料他們自己不想墊付,就可以用企業(yè)支付寶收錢和付錢出去,有這功能?
老師 納稅證明和納稅完稅證明不一樣嗎 這個納稅證明在哪里查詢打印
一般納稅人公司購入門面房取得專票,后面抵債給別的公司了,如何賬務處理,進項稅額可以抵扣嗎
老師你好,印花稅分錄直接 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款 行嗎
樸老師進 工廠廚房購買的餐具,會計分錄怎么寫
樸老師您好工廠購買的包裝袋600元做到哪里比較好。
標書財務社保數(shù)據(jù)統(tǒng)計表中的納稅金額怎么填寫
老師,我們班上是兩個股東,一男一女。然后今天他倆和運營的開會,然后這個女股東還把鞋脫了,把兩只腳放在椅子上跟他們溝通,我覺得她特沒素質,沒禮貌,是不是。因為你是老板,最基本的禮貌得有
老師你好,臨時工的工資,如果有用工合同,也申報個稅,工資是不是可以計入工資薪金,企業(yè)所得稅可以稅前扣除。而不是按著勞務報酬
請問下老師 企業(yè)貸款后轉給股東個人需要交稅么
留抵退稅的以后不用再交回去了對吧
對,都退回給你了,就不需要再交回去了