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我們公司有一筆業(yè)務(wù),先按合同金額開了十萬發(fā)票給對方,后后面客戶扣了一部分款,只付了我們九萬元,那這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢?

2022-05-09 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-09 20:39

你好,扣款的這個(gè)是什么問題?是質(zhì)量有問題的嗎?

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快賬用戶9336 追問 2022-05-09 20:40

對方對我們提供的服務(wù)沒有十分滿意

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齊紅老師 解答 2022-05-09 20:43

那你們需要開給對方負(fù)數(shù)1萬,然后紅沖你的收入就行 借應(yīng)收賬款-1 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

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你好,扣款的這個(gè)是什么問題?是質(zhì)量有問題的嗎?
2022-05-09
你好,你也可以不入賬。按實(shí)際金額入賬就行。
2025-05-08
你好? ?那這個(gè)折扣不開在發(fā)票上面嗎?? ? 發(fā)票上面是否有 寫折扣?
2021-06-19
你好,他給你寫一個(gè)收據(jù),可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 需要他給你出具一個(gè)發(fā)票,然后呢,你拿著這個(gè)發(fā)票,咱直接計(jì)入費(fèi)用,就可以借管理費(fèi)用。貸,應(yīng)收賬款
2022-09-20
你這里開紅字嗎 或者之前全部紅沖,重新來一個(gè)186000
2021-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

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