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Q

我司上年7月成立,沒有去做過分錄,收付款是美元+人民幣。有內外賬,請問我該怎么縷順呢

2022-05-09 17:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 17:31

同學你好 是出口的嗎

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快賬用戶4750 追問 2022-05-09 17:47

沒有貨物出口,但是是代理海運服務商,稱之為出口海運費

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齊紅老師 解答 2022-05-09 17:52

同學你好 直接做出口的分錄就可以

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快賬用戶4750 追問 2022-05-09 18:19

怎么做呀,有對賬單,按對賬單做?可以詳細說說嗎?內外賬要做兩份的

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快賬用戶4750 追問 2022-05-09 18:20

比如客戶給我開了發(fā)票1000美元,發(fā)票匯率6.3,開票金額6300,我實際支付了1000美元,匯率6.2,這種細節(jié)上的我該怎么做呀,因為流水太多了

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快賬用戶4750 追問 2022-05-09 18:20

可以詳細說下嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:34

外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額,如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷,一律記入出口庫存賬,內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)

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快賬用戶4750 追問 2022-05-09 18:37

老師,沒有貨物出口。沒有實物

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:39

同學你好 那你這個是服務的就做服務收入 借應收 貸主營業(yè)務收入 內外賬都是一樣的

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快賬用戶4750 追問 2022-05-09 18:40

老師我是說中途建賬怎么弄呢?去年沒有做過仔細的分錄,現(xiàn)在想把分錄賬表都做好,可以幫忙解決下嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:42

盤點所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)建賬就可以

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快賬用戶4750 追問 2022-05-09 18:42

如何盤點呢,有銀行對賬單

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:49

所有的有發(fā)生額的科目都要盤點

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同學你好 是出口的嗎
2022-05-09
你好。需要梳理一下自去年7月到現(xiàn)在發(fā)生的業(yè)務,按照業(yè)務明細進行賬務處理。憑證做完后要注意核對銀行賬戶是否核對一致,賬面和實務是否相符,必要時可與供應商或客戶核對一下往來款項。
2022-05-09
基本戶轉出換外匯 借,銀行存款,F(xiàn)T賬戶 貸,銀行存款,人民幣 支付 借,x 貸,銀行存款,F(xiàn)T賬戶 如果有匯率差異,計入財務費用處理
2022-05-29
你好,按照收款當日的匯率折算成人民幣,支付的時候也是按照當日的匯率折算成人民幣,兩個匯率的差計入財務費用-匯兌損益
2020-09-04
同學你好,美元利息的話 借財務費用 貸 美元賬戶 收到一筆境外匯款,300 借 銀行存款 外幣幣種 300 貸 應收-外幣 300 系統(tǒng)設置一下匯兌損益結轉,月底要更新每月匯率后,自動結轉了
2024-01-04
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