你可以給稅務局提交申請的,您聯(lián)系當?shù)氐亩悇站挚?,他應該是會讓你去大廳申請。
老師,我在繳納社保的時候出現(xiàn)了差額,是因為2月和3月社保的養(yǎng)老個人繳費基數(shù)有了變動,導致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費用可以用作抵扣,因為這個費用抵扣了之后導致我繳納的費用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費用440.66,有一個10.26的差額,這個數(shù)據(jù)我應該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應該只能計入其他收益里面吧
老師,發(fā)現(xiàn)個錯誤。申報繳納工會經費的時候,應該以應付工資總額做基數(shù)乘以百分之二。可是我輸入了當月的收入額。并且交了稅款。我怎么辦能給我退回來呢?
老師,您好,我公司需要到稅務局代開一些勞務發(fā)票,沖臨時工工資賬,一年最多開五次,每次兩萬,稅務局說到時候可以退稅,年收入低于12萬的按百分之三扣,也就是兩萬塊錢的票可以退稅三千四,那么這個退稅如果是公司員工去的話可能年收入加起來會超過十二萬了,這個應該怎么辦呢
老師,我們是建筑勞務分包公司,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當時以為給我們代發(fā)的工資對方已經申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款一直掛在應收賬款下(其實對方已經作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?可以放在今年3月里入賬并且報稅嗎?
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務告知如果季度超了30就不能在當季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結果當時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應該怎么辦
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
哦哦好的
多謝老師
祝您生活愉快開心快樂
老師,我們是一般納稅人,月報增值稅,季報所得稅。我的問題是,工會經費也是季報吧?那么每季度要申報繳納的工會經費是當季的應付工資總額乘以百分之二對嗎?
是的,同學,如果工會經費是季度申報的話,就是這個意思。
多謝老師。必須五星
祝您生活愉快開心快樂