你好 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程 然后計提折舊,借:管理費用,銷售費用,貸:累計折舊?

我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設(shè)項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個無形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產(chǎn)。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師好!由政府城投公司貸款出資建設(shè)的工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)之后 ,將使用權(quán)移交給了相關(guān)部門,請問會計分錄應(yīng)該怎么做呢?固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)在我方,使用權(quán)在另一方,請問由哪一方來計提折舊呢?謝謝老師!
計提工資 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款o 你好,老師,計提這個分錄對嗎?我們一般是計提后交了保險后,最后發(fā)工資,這個分錄怎么寫更合適
老師你好,在建工程投入使用后,管理部門和銷售部門各占50%,預(yù)計租賃6年。這要怎么做會計分錄
老師,這個業(yè)務(wù)投入使用后,管理部門和銷售部門各占50%分別應(yīng)該怎么寫分錄呢?
老師 我們項目有一筆罰款 一共15000 期中5000是項目自己承擔(dān)。住建局給的二維碼付款,公司轉(zhuǎn)給個人,個人掃碼付10000元,但是開出來的發(fā)票是15000。這樣發(fā)票和付款對不上了。這樣的怎么做賬??
老師,就是兼職工資,我今天發(fā)的是十月工資,他今天才給我開發(fā)票,我這個稅是放十月申報吧?發(fā)票上今天開的又寫次月15內(nèi)申報,我放十月申報沒有問題吧!
老師,請問我們法人貸款用于公司經(jīng)營,利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎
股東給賬戶轉(zhuǎn)的投資款怎么做分錄
籌建期間產(chǎn)生的年度合同費用需要月月攤銷嗎?還是一筆做到籌建期,籌建期就半年
請問老師公司是小規(guī)模,如果現(xiàn)在升為一般納稅人,之前收到的進貨發(fā)票,升為一般后能開13%嗎?
超市申報免稅貨物用免稅代碼是那個?
老師,施工項目上,因為進度測量不足,班組組長以自己的名義跟公司借支生活費,一種情況,是班組后期個人代開就建筑服務(wù)發(fā)票結(jié)算時,直接沖銷。一種是班組里的另外一個工人代開發(fā)票直接沖銷后結(jié)算尾款,老師,這兩種方式合規(guī)嗎?
請問普票不填地址可以嗎?
老師,請問我們法人貸款用于公司經(jīng)營,利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎