你好,小規(guī)模納稅人公司確認(rèn)收入的時候,增值稅是按3%
老師你好,想問一下小規(guī)模納稅人公司確認(rèn)收入的時候主營業(yè)務(wù)是按幾個點寫分錄?
老師好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免征增值稅,公司記主營業(yè)務(wù)收入時,怎么寫分錄
您好,老師!個人獨資企業(yè)確認(rèn)收入怎么寫分錄,比照小規(guī)模還是一般納稅人公司呢
老師您好,我想問一下,小規(guī)模納稅人減按1%征收率征稅,這個分錄怎么寫借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅還是營業(yè)外收入(減免稅款呢)
老師 小規(guī)模減免 憑證寫分錄是 按照1個點,但是 增值稅申報表 是按照3個點,主營業(yè)務(wù)收入 是 按照1個點 還是 3個點 謝謝,這個小規(guī)模 很麻煩 不如一般納稅人好做
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務(wù),對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應(yīng)的成本費用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務(wù)上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務(wù)要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應(yīng)該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù),還是自然人業(yè)務(wù)
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務(wù)會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
好的。再問一下,對方是購買方,對方公司把我公司開給他們公司3月的普通發(fā)票丟失,都已季報完的情況下,怎么處理?
你好,做發(fā)票丟失備案,然后用復(fù)印件與備案表格入賬核算?
發(fā)票丟失備案是去稅務(wù)局備案嗎?是第一聯(lián)的復(fù)印件嗎?你說的備案表格是什么?是稅務(wù)局那里辦備案時給我的備案表格嗎?
你好,是去稅局備案。 是第一聯(lián)的復(fù)印件 備案表格,就是去稅局備案填寫的一張表格?
好 的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
他們要重新開一張需要交罰金嗎?
你好,發(fā)票丟失,應(yīng)當(dāng)辦理丟失手續(xù)。而不是重新開一張啊
直接沖紅再重新開一張不可以嗎?
你好,發(fā)票丟失,應(yīng)當(dāng)辦理丟失手續(xù)。而不是重新開一張啊 不可以的?
哦,那辦理丟失手續(xù)需要罰金嗎費用什么的?
你好,發(fā)票丟失,辦理丟失手續(xù),不會罰款 沒有其他費用
你好,想問一下?,F(xiàn)在小規(guī)模公司做收入寫分錄的時候要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模公司做收入寫分錄的時候,要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這一步
不是免稅了嗎?
你好,是免稅了,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
那之前按%1是怎么做的呢/
你好,之前按1%,也是免征了嗎?