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老師,今天才知道建筑行業(yè)采購農民自產(chǎn)自銷的苗木,能抵扣9%的稅,我去年購進的苗木發(fā)票,全部記入成本了,現(xiàn)在還沒有匯算清繳,我怎么調賬,能把去年的苗圃發(fā)票用來抵扣今年的增值稅

2022-05-09 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-09 09:24

去年是可以抵扣今年的,同學

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快賬用戶2547 追問 2022-05-09 09:27

老師,我怎么做分錄,還未匯算清繳,然后直接用發(fā)票金額*9%,來抵扣,比如,發(fā)票金額10萬,我是不是匯算清繳調整9000,要交225的所得稅,然后今年9000抵增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:28

對的同學,你的理解是正確的

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快賬用戶2547 追問 2022-05-09 09:28

老師今年的分錄應該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:36

你這個要把之前的分錄加一個應交稅費——應交增值稅(進項)

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快賬用戶2547 追問 2022-05-09 09:44

這個已經(jīng)跨年了,要修改去年帳嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-05-09 09:49

你好同學,是這樣的

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去年是可以抵扣今年的,同學
2022-05-09
你好!可以做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸以前年度損益調整(或利潤分配…未分配利潤)
2022-05-06
您好,1是的,做固定資產(chǎn)清理,2可以,按13%增值稅銷項稅,3影響,增加應納稅所得額。4這個是稅會差異,沖回上期計提遞延所得稅負債
2022-10-04
你好,兩個方案都可以,具體看哪一種對企業(yè)更方便
2021-05-20
您好,1.他們更正申報了2023年也是可以反結賬的 2.重復入賬就沖回一個分錄 借:庫存商品 (負) 代抵扣進項稅額(負) 貸:應付賬款(負) 3.是的,存貨還沒有賣出去呢,沒有變成主營業(yè)務成本
2024-06-24
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