你好 借:應(yīng)收賬款 229萬?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200萬 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26萬,銀行存款 3萬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 150萬?,?貸:庫存商品?150萬
29.2019年8月1日,甲公司向乙公司銷售商品--批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元,商品成本為80萬元。該批商品已經(jīng)發(fā)出,甲公司以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)10萬元(不考慮增值稅)。假定不考慮其他因素,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售商品收入的金額為萬元。
(1)4月5日,向乙公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,為客戶代墊運(yùn)雜費(fèi)3萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)尚未收到。該批商品實(shí)際成本為150萬元,符合收入確認(rèn)條件。(2)5月15日,向丙公司銷售一批商品,該批商品售價(jià)為300萬元,成本為250萬元。甲公司銷售商品時(shí),得知丙公司資金周轉(zhuǎn)困難,但鑒于丙公司以往良好信用記錄,甲公司仍然發(fā)出商品。該業(yè)務(wù)不符合收入確認(rèn)條件。假定發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生。(3)8月20日,得知丙公司經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)并承諾近期支付全部?jī)r(jià)款,對(duì)丙公司銷售的商品符合收入確認(rèn)條件。(4)9月25日,向丁公司銷售一批商品,商品價(jià)目表上的標(biāo)價(jià)總額為160萬元(不含稅),由于是成批銷售,甲公司給予丁公司10%的商業(yè)折扣。商品已于當(dāng)日發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)已收到并存入銀行。該批商品的成本為120萬元。(5)10月15日,由于9月25日銷售給丁公司的商品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,丁公司將該批商品的50%退回給甲公司,甲公司同意退貨,并于當(dāng)日支付了退貨款,向丁公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字)。
(1)4月5日,向乙公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,為客戶代墊運(yùn)雜費(fèi)3萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)尚未收到。該批商品實(shí)際成本為150萬元,符合收入確認(rèn)條件。
6日,向乙公司銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元,為乙公司代墊運(yùn)費(fèi)2萬元、增值稅額為0.18萬元,全部款項(xiàng)已辦妥托收手續(xù),該批商品成本為100萬元,商品已經(jīng)發(fā)出
2021年8月1日,甲公司向乙公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元,商品成本為80萬元。該批商品已經(jīng)發(fā)出,甲公司以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)10萬元(不考慮增值稅)。假定不考慮其他因素,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售商品收入的金額為()萬元。A20B100C110D113
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?