你好 對(duì)的 是這么做的
不知道疫情期間是百分之一,還是按照百分之三開的,而且開出去的發(fā)票財(cái)務(wù)已經(jīng)做賬 不能作廢了怎么辦
不知道疫情期間發(fā)燒稅點(diǎn)百分之一,按百分之三開的,發(fā)票是外地的拿不回來(lái)了,不作廢可以嗎?
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬(wàn)的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額百分之三。這個(gè)填寫開票含稅金額還是不含稅的金額?現(xiàn)在疫情期間是按照百分之一開的普通發(fā)票。
老師,我們是餐飲行業(yè)疫情期間享受免稅政策,上個(gè)月有二百多開的百分之一稅率的發(fā)票,現(xiàn)在要填寫利潤(rùn)表,百分之一的稅率要填寫在營(yíng)業(yè)外收入里嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計(jì)提所得稅和計(jì)提城建稅這個(gè)憑證嗎?
增值稅報(bào)稅表本期免稅額是按照百分之三帶出的不用管嗎
增值稅申報(bào)表帶出來(lái)的減免的和你賬上做的不一樣,可以的忽略這個(gè)差異