你好; 去申請(qǐng)差額備案即可。 到時(shí)你分包出去 即可 。到時(shí)按照 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào))第五條 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下公式計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款: (1)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款 =( 全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 支付的分包款 ) ÷ (1%2B 9%) × 2% (2)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款 =( 全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 支付的分包款 ) ÷ (1%2B 3%) × 3%
建筑勞務(wù)公司一般納稅人,給甲方開(kāi)票的話,差額開(kāi)票是5%,簡(jiǎn)易計(jì)稅全額開(kāi)票稅率多少?
一般納稅人建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易計(jì)稅可以差額計(jì)征嗎?我給甲方開(kāi)了發(fā)票,我的下游給我開(kāi)的發(fā)票,想差額征收,怎么差額
老是一般納稅人建筑公司,簡(jiǎn)易計(jì)稅且差額征稅,我的工程分包給勞務(wù)公司做,開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)能不能申報(bào)差額征稅
勞務(wù)公司開(kāi)給我們公司的差額征稅發(fā)票,我們一般納稅人公司可以抵扣嗎?房東開(kāi)給我們簡(jiǎn)易計(jì)稅的房租發(fā)票我們一般納稅人公司可以抵扣嗎?
我們是一般納稅人開(kāi)勞務(wù)發(fā)票可以開(kāi)簡(jiǎn)易征收的跟差額征收的發(fā)票嗎
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
我給甲方開(kāi)了發(fā)票,也可以差額計(jì)稅嗎
?你好; 你給甲方; 是單純的提供勞務(wù)服務(wù)嗎?
是的,就是一般納稅人的單純勞務(wù),做的簡(jiǎn)易計(jì)稅
可以的,按照3%計(jì)算繳納增值稅
按照差額的不含稅3%是嗎?
你好 ;? ?差額的話是按5%計(jì)算的。 簡(jiǎn)易計(jì)稅 清包工按3%