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Q

3.某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本核算,適用的增值稅率為13%,2019年5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)開出銀承兌匯票一張,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的貨款。該票據(jù)為帶息票據(jù),票面利率10%,期限6個(gè)月,并按0.5%支付銀行承兌手續(xù)費(fèi)。 (2)采用托收承付結(jié)算方式從 B 公司購入一批甲材料,專用發(fā)票注明價(jià)款100000元,增值稅13000元,對方代墊運(yùn)雜費(fèi)400元(不考慮運(yùn)雜費(fèi)增值稅)。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。 (3)上述銀行承兌匯票到期,企業(yè)付款給 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付貨款的5650元,5月15日,與 C 公司簽訂銷貨合同,供貨金額10000元,應(yīng)交增值稅1300元。5月20日,按合同規(guī)定,向 C 公司發(fā)出貨物,確認(rèn)銷售實(shí)現(xiàn),余款在發(fā)貨后一周付清。一周后,收到 C 公司補(bǔ)付的貨款5650元。 第五問這個(gè)要怎么寫會計(jì)分錄

2022-05-08 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-08 09:01

你好 5月10日 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 5月20日 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到 C 公司補(bǔ)付的貨款5650元 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款

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你好 5月10日 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 5月20日 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到 C 公司補(bǔ)付的貨款5650元 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022-05-08
1借應(yīng)付賬款30000 貸應(yīng)付票據(jù)30000
2021-10-07
1. 借應(yīng)付賬款30000 貸應(yīng)付票據(jù)30000 借財(cái)務(wù)費(fèi)用150 貸銀行存款150 2. 借原材料100400 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸應(yīng)付賬款113400 3. 借應(yīng)付票據(jù)30000 貸銀行存款30000 4借應(yīng)付賬款113400 貸銀行存款113400 5. 借銀行存款5650 貸預(yù)收賬款5650 6. 借預(yù)收賬款5650 應(yīng)收賬款5650 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅1300
2022-09-21
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-10-09
你好,稍等馬上回復(fù)。
2023-10-08
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