你好 借固定資產(chǎn)全部金額入賬 沒付的記應(yīng)付?
公司貸款買了一輛車,首付已繳。全款發(fā)票已開來。全款發(fā)票金額 借記:固定資產(chǎn),首付款 貸記: 銀行存款,差額記入什么科目?
老師好! 公司付首期購(gòu)入固定資產(chǎn)(首期款已打到供機(jī)公司),一部分款從平安貸款付的。 但是固定資產(chǎn)的發(fā)票是由平安公司開過來的。這樣我的分錄要怎么做?這是我按公司的付款來做的: 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(沖之前預(yù)付的) 長(zhǎng)期應(yīng)付款(向平安貸款的部分) 但是現(xiàn)在收到的發(fā)票,是平安公司全額開過來的。他們把之前的首付款,轉(zhuǎn)換成了押金,這樣的分錄,我要怎么調(diào)?
購(gòu)買的固定資產(chǎn),貨款已付,發(fā)票也開來了,但是固定資產(chǎn)沒有來,怎么入賬,謝謝
親親,公司購(gòu)買了一批固定資產(chǎn),已經(jīng)全部安裝單位,可是只付了首付款,發(fā)票也只開了首付款,固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么入賬
購(gòu)買固定資產(chǎn),只支付一部分,對(duì)方開了全額發(fā)票,實(shí)際也沒有安裝完成,應(yīng)該怎么做分錄
老師 我想問一下就是關(guān)于那個(gè)固定資產(chǎn)折舊方法的計(jì)算 嗯……我看著這個(gè)公式去算的話還是會(huì)算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會(huì)了 這個(gè)是不是因?yàn)閷?duì)公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級(jí)職稱
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)數(shù)怎么填? 我舉個(gè)例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級(jí)明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會(huì)經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個(gè)數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個(gè)數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個(gè)科目合計(jì)取數(shù),那么就說哪幾個(gè)科目合計(jì)的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計(jì)入哪一年
請(qǐng)問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號(hào)的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個(gè)月,沒補(bǔ)繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個(gè)資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個(gè)報(bào)稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報(bào)?
老師,請(qǐng)問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的?
老師您好!請(qǐng)問開具外管證是出納還是主辦會(huì)計(jì)開具?
不是說沒有發(fā)票固定資產(chǎn)不可以入賬嗎
你好 可以呀,實(shí)際收到了,是沒有發(fā)票不能稅前扣除
那可以計(jì)提折舊嗎
也是按月正常折舊。沒有發(fā)票的部分折舊不能稅前扣除。 。匯算清繳納稅調(diào)整。最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以扣除。