同學(xué)您好 現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了,第二題應(yīng)該交增值稅=25000*13%=3,250 其他的沒有問題的
老師,這個題1、2、3小問我做的對嗎?
老師,這個題的1、2、3、4小問做的對嗎,是2015年的業(yè)務(wù)
老師,這個題的1、2、3、4小問做的對嗎,是2015年的業(yè)務(wù)
老師,這個題1、2、3、4、5小問做得對嗎?
老師,這個題1、2、3問做的對嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
最后一問做的對著?
您好 最后一問,您站在被投資方寫的分錄,沒有問題的 如果站在投資方分錄 借? 固定資產(chǎn)清理? 30000 ? ? 累計折舊? 15000 ? ?貸? 固定資產(chǎn) 45000 借? 長期股權(quán)投資 32000 ? ? 固定資產(chǎn)清理 30000 ? ?資產(chǎn)處置損益? 2000
按新政策,第2問是要記入資產(chǎn)處置損益吧?
您好 是的,固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓,最后差額計入資產(chǎn)處置損益。報廢計入營業(yè)外收支
將出售固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時不計入資產(chǎn)處置損益,最后差額才記入資產(chǎn)處置損益?
您好, 借? 固定資產(chǎn)清理 20000 ? ?累計折舊? 22000 ? 貸? 固定資產(chǎn)? 42000 借? 銀行存款 25000 ? ?貸? 固定資產(chǎn)清理? 25000 借? 固定資產(chǎn)清理 5000 ? ?貸? 資產(chǎn)處置損益? 5000 差額轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益
報廢是先記入固定資產(chǎn)清理,后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出?
您好? 是的? 理解是正確的
盤虧是先記入待處理財產(chǎn)損益,后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出?
您好 是的,理解是正確的
報廢和毀損是一個意思嗎?分錄一樣嗎
您好 是一樣的,都轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
現(xiàn)在投資方,分錄應(yīng)該是 借: 長期股權(quán)投資 32000 貸: 固定資產(chǎn)清理 30000 資產(chǎn)處置損益 2000 吧?
您好 是的? 理解是正確的
題中沒說是小規(guī)模還是一般納稅人,增值稅是乘以13%嗎
您好 是的,沒特殊說明按照一般納稅人