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老師您好!請問從去年10月建賬工程施工_材料科目的所余額按項目分類調(diào)整到庫存商品,請問調(diào)整憑證分錄 是不是直接做借:庫存商品-A,B,C,貸:工程施工-材料

2022-05-07 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 14:51

。是的,這樣處理是正確的。是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶5817 追問 2022-05-07 14:52

請問老師相對應(yīng)項目的工程施工-間接費(fèi)用,用不用調(diào)整到管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-05-07 14:55

工程上用的寄到成本是正確的,不調(diào)整。

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。是的,這樣處理是正確的。是的,這樣處理是正確的。
2022-05-07
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸;應(yīng)付賬款 借:工程施工-某項目 貸:原材料 ,要是少暫估可以這樣補(bǔ)做,還需要做貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
2020-09-27
先沖銷之前錯誤的分錄: 借:生產(chǎn)成本 — 直接材料(紅字) 生產(chǎn)成本 — 直接人工(紅字) 生產(chǎn)成本 — 制造費(fèi)用(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 再按照正確的采購入庫進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(如果有) 貸:應(yīng)付賬款(暫估應(yīng)付款,如果之前未入賬)/ 銀行存款(如果已付款)
2024-10-29
同學(xué)你好 這個可以的
2023-07-25
你好,稍等我這邊算一下發(fā)給你
2024-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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