同學(xué)你好 這個(gè)就是做待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
老師,今年接手一個(gè)公司,資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品金額不正確。因?yàn)橐酝甓蠕N售后未結(jié)轉(zhuǎn)成本。實(shí)際怎樣調(diào)賬為實(shí)際庫存??
1、2019年12月2日,甲公司將一批原材料委托外單位代加工成W產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品,產(chǎn)品收回后直接用于銷售),發(fā)出原材料的實(shí)際成本為100000元,月末從受托方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)用為10000元,增值稅為1300元,受托方代墊運(yùn)費(fèi)400元,增值稅36元;取得的消費(fèi)稅代扣代繳報(bào)告表上注明的消費(fèi)稅為5842元,全部以存款支付。加工完畢,款項(xiàng)已支付,W產(chǎn)品驗(yàn)收入庫。要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。畫出委托加工物資T型賬戶。2、甲公司“產(chǎn)品入庫匯總表”記載,2019年12月驗(yàn)收入庫的F產(chǎn)品1000臺(tái),實(shí)際單位生產(chǎn)成本500元,編制結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。3、甲公司2019年12月月末匯總發(fā)出商品中,當(dāng)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售的A產(chǎn)品500件,B產(chǎn)品1000件,該月A產(chǎn)品的實(shí)際單位成本為200元,B產(chǎn)品的實(shí)際單位成本為400元,編制結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。
1、2019年12月2日,甲公司將一批原材料委托外單位代加工成W產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品,產(chǎn)品收回后直接用于銷售),發(fā)出原材料的實(shí)際成本為100000元,月末從受托方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)用為10000元,增值稅為1300元,受托方代墊運(yùn)費(fèi)400元,增值稅36元;取得的消費(fèi)稅代扣代繳報(bào)告表上注明的消費(fèi)稅為5842元,全部以存款支付。加工完畢,款項(xiàng)已支付,W產(chǎn)品驗(yàn)收入庫。要求:根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。畫出委托加工物資T型賬戶。2、甲公司“產(chǎn)品入庫匯總表”記載,2019年12月驗(yàn)收入庫的F產(chǎn)品1000臺(tái),實(shí)際單位生產(chǎn)成本500元,編制結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的會(huì)計(jì)分錄。3、甲公司2019年12月月末匯總發(fā)出商品中,當(dāng)月已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售的A產(chǎn)品500件,B產(chǎn)品1000件,該月A產(chǎn)品的實(shí)際單位成本為200元,B產(chǎn)品的實(shí)際單位成本為400元,編制結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好,請(qǐng)問我這里的利潤(rùn)表行次第9欄,存貨一欄為何是負(fù)9666.03元,行次第12蘭的庫存商品負(fù)14224.96元我知道是我們公司這個(gè)月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元,因?yàn)槲覀児臼侨ツ昴甑壮闪?,今?月份我才來上班,所以以前的老板進(jìn)貨銷貨沒有做賬,我來上班時(shí)也沒有進(jìn)貨單據(jù),只是盤點(diǎn)后入倉庫系統(tǒng),因此沒有做采購庫存商品的賬務(wù)處理,為何現(xiàn)在存貨這里有個(gè)負(fù)9666.03和在產(chǎn)品4558.93?
老師,請(qǐng)問c如何理解!是不是他有資格辦只是沒辦,如果沒有資格的話房子買賣合同就無效是嗎
能給我發(fā)一下最新的增值稅和所得稅的稅負(fù)變嗎
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個(gè)意思
投保人個(gè)被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故。保險(xiǎn)訂立2年以上的,保險(xiǎn)人退不退現(xiàn)金價(jià)值??
計(jì)算第一個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級(jí)經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
怎么做分錄??涉及利潤(rùn)表嗎
是賣出去了沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
是的。2020--2021年度賣出商品未結(jié)轉(zhuǎn)成本。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品金額不正確
同學(xué)你好 那你需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整