同學(xué),你好 你是問分錄怎么做嗎?

老師,請問下1月退給供應(yīng)商的貨物,1月份申報時我已作進項稅轉(zhuǎn)出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發(fā)票的進項稅額如何處理?
老師,你好,已認證的進項稅沖紅字,今月申報時,增值稅申報表中進項部額轉(zhuǎn)出,要交多1萬多元,請問我需怎樣處理嗎
我是采購方,發(fā)票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發(fā)票,我申報時進項轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
老師,我是問增值稅及附加稅申報表,怎樣申報
同學(xué),你好 紅字稅額填在進項稅額轉(zhuǎn)出里面
老師,我是購貨方
現(xiàn)在我的增值稅申報中的進項稅額轉(zhuǎn)出有個數(shù),是正數(shù),我要交這個稅
同學(xué),你好 你進項稅額轉(zhuǎn)出,這部分是要繳納稅的,你是有什么問題嗎
沒事了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利!