同學(xué),你好 你是問(wèn)分錄怎么做嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下1月退給供應(yīng)商的貨物,1月份申報(bào)時(shí)我已作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是2月份開(kāi)的紅字信息表,那么申報(bào)2月份增值稅的時(shí)候,收到紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
老師,你好,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沖紅字,今月申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)部額轉(zhuǎn)出,要交多1萬(wàn)多元,請(qǐng)問(wèn)我需怎樣處理嗎
我是采購(gòu)方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師好:購(gòu)買方1月份申請(qǐng)(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說(shuō)客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無(wú)需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn),剛剛中標(biāo)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)668萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票,收入做多少合適?
如果首套是全款,第二套是貸款不知道是否符合貸款個(gè)稅扣除條吽呢?
給一個(gè)客戶的客戶開(kāi)了2張發(fā)票,掛應(yīng)收賬款了,但沒(méi)對(duì)公打款,怎辦?
老師,您好,我新接到一個(gè)代賬客戶,他是一個(gè)民辦非營(yíng)利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候,核稅種,居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會(huì)有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正::行(個(gè)人獨(dú)資),個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得從今年開(kāi)始只能實(shí)行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請(qǐng)盡快更正申報(bào)。操作方法很簡(jiǎn)單,只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個(gè)別報(bào)表就是被投資公司的報(bào)表,合并報(bào)表就是母公司和子公司合并在一起的報(bào)表對(duì)不對(duì)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請(qǐng)問(wèn)如果甲欠了乙的錢然后乙的汽車壞了,他把汽車開(kāi)到甲那里進(jìn)行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費(fèi)用,但是甲以乙欠了甲的錢未還為由留置了這臺(tái)車是否可以?
老師,我是問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表,怎樣申報(bào)
同學(xué),你好 紅字稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
老師,我是購(gòu)貨方
現(xiàn)在我的增值稅申報(bào)中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)數(shù),是正數(shù),我要交這個(gè)稅
同學(xué),你好 你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這部分是要繳納稅的,你是有什么問(wèn)題嗎
沒(méi)事了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利!