您好,現(xiàn)在金稅盤是插盤自己就自動(dòng)上報(bào)匯總的,咱們保證每月上報(bào)匯總和清卡成功就可以的,對(duì)報(bào)稅沒有影響的
我用的是航信的金稅盤 ,我剛打開開票軟件 就出現(xiàn)了自動(dòng)匯總清卡 ,然后現(xiàn)在的鎖死期是10月24日 怎么回事 ?我還沒有申報(bào)呢?
老師,一般納稅人金稅盤是不是報(bào)稅前也就是9月15號(hào)前要上報(bào)匯總,然后申報(bào)成功了再清卡或者反寫嗎?9月1號(hào)開的票會(huì)自動(dòng)歸到9月嗎?上報(bào)匯總會(huì)不會(huì)把九月開的一起報(bào)上去了?
對(duì)方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當(dāng)時(shí)以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦???如果就這樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對(duì)我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
老師,我們是小規(guī)模季報(bào),我4月1號(hào)早上打開稅控盤黑盤自動(dòng)匯總上傳成功了,我記得我點(diǎn)了匯總上傳,外賬還沒有報(bào)稅,我開了幾張發(fā)票,他又提示我要上班匯總,我就又點(diǎn)了上班匯總,我4月開的發(fā)票不會(huì)影響3月的數(shù)據(jù)吧
為什么我還沒有報(bào)稅,然后打開金稅盤自動(dòng)匯總報(bào)送已成功,然后點(diǎn)了我知道了就自己自動(dòng)清卡了,這樣對(duì)報(bào)稅有影響嗎?我們開票是稅率13%的,應(yīng)該是一般納稅人
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個(gè)比較合規(guī)
請(qǐng)問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
請(qǐng)問老師發(fā)票沒開導(dǎo)致現(xiàn)金負(fù)數(shù),這句話怎么理解呢?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表變了 我怎么更正
你好,請(qǐng)教下,利潤表,和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系,相差10萬元, 資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤比利潤表多整10萬,查看了下,科目余額表,未分配利潤,有個(gè)10萬?
老師,資產(chǎn)清算所得稅申報(bào)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是實(shí)際要補(bǔ)繳的稅嗎?
偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別? 通俗的講
不是說正確的順序是自動(dòng)匯總報(bào)送,然后報(bào)稅,最后遠(yuǎn)程清卡
您好,是的,金稅盤插上之后自動(dòng)上報(bào)匯總,之后咱們進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),完成后進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡,是這個(gè)順序的