你好,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣的情況: 1、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù). 2、用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù). 3、用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨額或應(yīng)稅勞務(wù). 4、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物. 5、非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)等
進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的情況有哪些?
哪些情況進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣的情況有哪些?
進(jìn)項(xiàng)不得抵扣的情況有哪些?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)抵扣10%的情況有哪些
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開(kāi)的,但是出口發(fā)票5月初才開(kāi)的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
第三點(diǎn)的個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或勞務(wù),怎么理解?
你好,比如給個(gè)人買東西取得了專用發(fā)票
這個(gè)個(gè)人消費(fèi),可以理解為招待?反正就說(shuō)招待他人的,不管是客戶還是普通客人的,因?yàn)檎写l(fā)生的專票,就不可以抵扣?
你好,個(gè)人消費(fèi)不僅僅是招待。當(dāng)然是包括招待的?
不僅僅是招待,那除了招待還有啥,能不能舉例子,我想不到了啊
你好,比如給個(gè)人買東西取得了專用發(fā)票,這個(gè)就是個(gè)人消費(fèi)啊
能不能說(shuō)的通熟一點(diǎn)啊,感覺(jué)你的回答都說(shuō)了等于沒(méi)說(shuō)
你好,個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或勞務(wù):比如給個(gè)人買東西取得了專用發(fā)票,招待客戶的費(fèi)用支出等 這個(gè)就是通俗的解釋啊
算了算了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!