你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫(xiě)?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫(xiě)是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢(xún)費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶(hù)那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
5.28日,向丙企業(yè)購(gòu)買(mǎi)B材料,買(mǎi)價(jià)100000元,增值稅13000元,丙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)1800元(不含增值稅)運(yùn)費(fèi)增值稅稅率9%,取得相應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。貨款共計(jì)114962元,用銀行匯票存款支付,材料未收到。6.28日,向乙企業(yè)購(gòu)買(mǎi)A材料,發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到。材料已入庫(kù),計(jì)劃成本為60000元。7.經(jīng)查明向丙企業(yè)購(gòu)入的短缺的50kgB材料,屬于運(yùn)輸部門(mén)的責(zé)任造成,由其賠償。8.31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為538000元,其中:生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用396000元,車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用45000元,企業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)用67000元,銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)用30000元。
題目還是不完整,具體也沒(méi)有說(shuō)做什么意思
做分錄以及材料成本差異率,并分配成本差異
1借材料采購(gòu)111600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額14156 貸銀行存款126044
借原材料110000 材料成本差異1600 貸材料采購(gòu)111600
2借材料采購(gòu)152000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19680 貸應(yīng)付票據(jù)171680
借原材料160000 貸材料采購(gòu)152000 材料成本差異8000
3借材料采購(gòu)152400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19743 貸銀行存款172143
4借原材料149340 材料成本差異1155 待處理財(cái)產(chǎn)損益1905 貸材料采購(gòu)152400
5.借材料采購(gòu)101800 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13162 貸銀行存款114962
6借原材料暫估60000 貸應(yīng)付賬款暫估60000
7借其他應(yīng)收款1905 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益1905
8借生產(chǎn)成本396000 制造費(fèi)用45000 管理費(fèi)用67000 銷(xiāo)售費(fèi)用30000 貸原材料538000