你好!你如果實(shí)際是研發(fā)就入
老師好,我公司剛申請(qǐng)下來(lái)高新企業(yè),想問(wèn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料都算研發(fā)費(fèi)用。還是只是用于研發(fā)的材料算研發(fā)費(fèi)用
老師,財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有存貨模塊,只有電子收發(fā)存,在總賬原材料下需要把材料明細(xì)作為二級(jí)科目核算嗎?到在領(lǐng)用的時(shí)候就很不方便了,很多材料領(lǐng)用都要做分錄,這樣太麻煩了,能直接就原材料二級(jí)主要材料,輔料,然后具體每個(gè)收發(fā)存用電子表格
老師,您好,企業(yè)打算申請(qǐng)高新,在做原材料收發(fā)存貨報(bào)表,材料領(lǐng)用必須要有研發(fā)部的領(lǐng)用呢?
老師你好,高新企業(yè)摘要那里寫(xiě)研發(fā)領(lǐng)用材料,那么我的會(huì)計(jì)科目要怎樣做的呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們申請(qǐng)成功了高新企業(yè),現(xiàn)在發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,有150萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)成功的有30萬(wàn),現(xiàn)在代賬那邊需要我們給證明材料她們,請(qǐng)問(wèn)是哪些材料呢
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專(zhuān)票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
沒(méi)有也是有的對(duì)吧老師
你好!沒(méi)有研發(fā),就不入研發(fā)費(fèi)用
謝謝,那老師我們申請(qǐng)高新,是每個(gè)月必須有研發(fā)費(fèi)用的支出嗎
您好!其實(shí)也不是每個(gè)月都要。但是有肯定更好,比如你研發(fā)人員的工資,就可以每個(gè)月都入
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了