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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月從農(nóng)民手中收購一批蘋果,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的收購價款為104000元。該企業(yè)將這批蘋果加工成果汁對外銷售,本月取得不含稅銷售額195000元。該企業(yè)本年7月應(yīng)納增值稅為()元。

2022-05-06 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-06 10:54

該企業(yè)本年7月應(yīng)納增值稅為()元=195000*0.13-104000*0.09=15990

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該企業(yè)本年7月應(yīng)納增值稅為()元=195000*0.13-104000*0.09=15990
2022-05-06
你好同學(xué)明天回復(fù)你
2023-07-03
你好!應(yīng)交增值稅=195000*0.13-104000*0.1=14950,農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的稅率出售,可以抵扣10%的進(jìn)項
2021-12-28
你好,七月份增值稅=195000/1.13*13%-104000*10%=12033.63
2020-12-06
計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅=226/1.13*0.13-100*0.09=17
2022-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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