你好,管理員的那個發(fā)票需要紅沖。
您好!我的電子普票開錯了已經(jīng)開負(fù)數(shù)發(fā)票了,重開之后發(fā)現(xiàn)開票人沒填,成管理員了,再對該票進(jìn)行負(fù)數(shù)開具,顯示原發(fā)票可開具發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票金額為零咋辦?
老師我有一張電子普通發(fā)票開錯了然后我負(fù)數(shù)開具了,可是在正查發(fā)票查詢里還是包括了我負(fù)數(shù)開具的這張發(fā)票金額呢
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開錯了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師 你好。我用百望稅盤開電子票,錯了,然后按自動紅沖不行,于是我就手動開了一張紅沖發(fā)票,結(jié)果開錯金額了。之后我就開了正數(shù)發(fā)票把開錯的負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了。但是我原本開錯的正數(shù)發(fā)票應(yīng)該用什么辦法沖掉?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費(fèi)需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉庫盤庫多出來材料,是因?yàn)轭I(lǐng)用時候一會兒要一會兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請問汽車的保險(xiǎn)發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
我想問一下權(quán)益法下,投資時點(diǎn)公允價值不等于賬面價值。如果是因?yàn)橐豁?xiàng)固定資產(chǎn),而這項(xiàng)固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值,那我在算這個調(diào)整凈利潤的時候,還是按照原來的公式一減到底(凈利潤減去差額除以可使用年限),到底要不要考慮這個凈殘值呢?
請問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報(bào)了
老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫,從哪里加上
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,現(xiàn)在銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
老師您好,我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),老板娘的朋友是做防水工程,經(jīng)常從我們公司走賬,讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票,再開來防水保溫材料抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,比如開出材料6萬,開進(jìn)材料3萬,開進(jìn)3萬我已經(jīng)放項(xiàng)目上做了進(jìn)行,給他們算出款時,怎么算企業(yè)所得稅,還要算工會經(jīng)費(fèi)殘保金之類的嗎?
老師好!咨詢下投資收回的業(yè)務(wù):我們投資基金公司,占比5%,簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分三筆付清投資款,第一筆款含應(yīng)付的投資收益,一年內(nèi)付清,在我們收到第一筆款時如何做賬?沖成本嗎?
紅沖的時候,是紅沖管理員開的那個發(fā)票嗎? 是以管理員的名義紅沖。