你好!沒(méi)有輸入不能扣除
老師請(qǐng)問(wèn)一下是創(chuàng)投企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌辦期按照百分之60!稅前扣除!還是所有的企業(yè)籌辦期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)百分之60可以稅前扣除
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒(méi)有銀行流水,沒(méi)有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛。做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是說(shuō)做管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)_其他好點(diǎn)??都是可以的嘛
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。老師以上內(nèi)容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說(shuō)A公司2021年?duì)I業(yè)收入是100000,成本80000,管理費(fèi)用20000(招待費(fèi)10000),本身我是沒(méi)有利潤(rùn)的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)籌辦期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是60%可稅前扣除還是100%扣除
老師請(qǐng)問(wèn)籌辦期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是60%可稅前扣除還是100%扣除?另外業(yè)務(wù)招待費(fèi)需提供合規(guī)餐費(fèi)發(fā)票、報(bào)銷單、老板簽字還有哪些要求。
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司,現(xiàn)在我就想問(wèn)一下老師,這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務(wù)招待費(fèi)記到銷售費(fèi)用里了
我們需要給貝殼開(kāi)發(fā)票,需要增票,問(wèn)題是這個(gè)怎么上傳購(gòu)銷合同呢?
老師單位里的短期貸款利息不預(yù)提也行嗎,直接走財(cái)務(wù)費(fèi)用
代賬24年暫估了應(yīng)付款10萬(wàn)(沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)),現(xiàn)在沒(méi)發(fā)票匯算調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)付賬款一暫估應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)這10萬(wàn)是等于利潤(rùn)吧,匯算清繳補(bǔ)了所得稅。那6月份季報(bào)還會(huì)產(chǎn)生所得稅嗎
把固定資產(chǎn)設(shè)備,當(dāng)廢品賣掉的,分錄怎么處理,要開(kāi)票嗎
匯算清繳有個(gè)傭金手續(xù)費(fèi)調(diào)增的,但是那些發(fā)票并沒(méi)有做賬,還要不要調(diào)增?
老師好!咱們是一家一般納稅人餐飲企業(yè)在6月份結(jié)業(yè),剩下的物料食材需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還可以開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會(huì)保障性繳款,是按照什么填金額?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員