您好,是按照實(shí)際收款和開票來做的
你好;4月收到客戶付的賬款。5月給客戶開了發(fā)票,記分錄是按照實(shí)際收付款日期和開票日期來記嗎?
你好老師;3月的業(yè)務(wù)單子,客戶4.10號(hào)開了發(fā)票給我,我4.13號(hào)給他付款了,請(qǐng)問這筆分錄日期我記哪個(gè)月呢?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬(wàn)元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬(wàn)元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬(wàn)元,增值稅為7.8萬(wàn)元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬(wàn)元。4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬(wàn),那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬(wàn)元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬(wàn)元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬(wàn)元,增值稅為7.8萬(wàn)元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬(wàn)元。4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬(wàn),那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
、2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬(wàn)元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬(wàn)元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬(wàn)元,增值稅為7.8萬(wàn)元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬(wàn)元。4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬(wàn),那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
老師好!這個(gè)月有個(gè)人給本單位開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,給他報(bào)了個(gè)稅以后,這個(gè)人的在自然人電子稅務(wù)局本單位的人員狀態(tài)是不是要修改為離職
老師 請(qǐng)問端午公司是正常休假(5.31-6.2共三天),那6.2 周一這天是屬于帶薪日嗎。比如員工在6月6日今天離職 ,那6.2日這天的工資需要計(jì)算嗎
通行費(fèi)電子發(fā)票是從什么時(shí)候開始可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的呢?
請(qǐng)問老師,兩稅不一致,做賬怎么做呢,比如每個(gè)月按照收款的來開票,開票就確認(rèn)了增值稅收入,但是做賬按照服務(wù)周期來結(jié)算和確認(rèn)企業(yè)所得稅的收入。這里不懂怎么做賬呢?
你好,老師,請(qǐng)問一下,比如我公司3個(gè)股東分別占股本30% 30% 40% 然后現(xiàn)在又新入一個(gè)股東想要入10%股本。那比如年底要分紅100萬(wàn),是要怎么分比較合理
請(qǐng)問老師,我們1月發(fā)放一筆獎(jiǎng)金忘申報(bào)個(gè)稅了,準(zhǔn)備在5月工資中一起申報(bào),但其中有個(gè)離職人員,怎么操作?
老師 請(qǐng)問,第三問為什么-100+50
老師,公司與個(gè)人銷售,沒有簽合同沒有發(fā)票,需要報(bào)印花稅嗎?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫(kù)存商品,哪個(gè)地方能記數(shù)量
那我5月開票,這筆記錄就記在5月憑證上對(duì)吧
對(duì)的是這個(gè)意思的
謝謝金金老師
不客氣的,祝您開心