您好,是按照實(shí)際收款和開票來做的
你好;4月收到客戶付的賬款。5月給客戶開了發(fā)票,記分錄是按照實(shí)際收付款日期和開票日期來記嗎?
你好老師;3月的業(yè)務(wù)單子,客戶4.10號(hào)開了發(fā)票給我,我4.13號(hào)給他付款了,請(qǐng)問這筆分錄日期我記哪個(gè)月呢?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
、2021年3月15日甲公司與丁客戶簽訂一份銷售合同,合同的總價(jià)款為60萬元,當(dāng)日收到丁客戶預(yù)付貨款20萬元。4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,開出增值稅專用發(fā)票不含稅的貨款為60萬元,增值稅為7.8萬元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為40萬元。4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款①2021年3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款②4月15日甲公司按照合同規(guī)定向丁公司發(fā)出一批商品,并結(jié)轉(zhuǎn)成本③4月20日收到對(duì)方補(bǔ)付貨款④假定3月15日甲公司收到丁客戶預(yù)付貨款80萬,那4月20日的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯(cuò)了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會(huì)像以前老是會(huì)有遺漏。太好了!
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
那我5月開票,這筆記錄就記在5月憑證上對(duì)吧
對(duì)的是這個(gè)意思的
謝謝金金老師
不客氣的,祝您開心