同學,你好 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
老師好!公司員工因公負傷住院了,住院費5000多,怎么做會計分錄?麻煩老師指導
老師員工工傷住院預付的醫(yī)藥費怎么做分錄
老師您好,報銷員工住院費用怎么做分錄
老師,請問報銷員工的住院費應該怎么做賬
老師,車間員工因工傷住院費用報銷2061元,因還沒出院,公司暫時墊付2061元,意外險還沒報,請問老師,怎么做賬,會計分錄怎么做
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
這種不能計入應付職工薪酬-福利費是嗎?
同學,你好 可以計入的
那計入哪個更好一點呢,住院費里有擔架費餐費等等,一共490元
我們賬上管理費用科目中沒有福利費
同學,你好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,您看下對嗎
同學,你好 嗯嗯,可以的
謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!