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老師,比如滿1000元返還200元現(xiàn)金,這200元現(xiàn)金為什么不能在稅前扣除?

2022-05-05 11:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-05
你好 借 銀行存款 1000 銷售費(fèi)用 200 貸 預(yù)收賬款 1200 實(shí)際消費(fèi)時(shí)再開發(fā)票
2021-11-28
滿100反20,按照商業(yè)折舊入賬計(jì)入銷售費(fèi)用-銷售折讓,可以稅前扣除
2020-08-18
你好,同學(xué) 借,銀行存款 200 貸,預(yù)收賬款 200 借,庫(kù)存現(xiàn)金 200 其他貨幣資金 500 合同負(fù)債 100 預(yù)收賬款 200 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000
2020-09-14
根據(jù)您提供的信息,如果公司有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,那么可以在計(jì)算應(yīng)交稅金時(shí)將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%。 假設(shè)公司本來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額為100元,銷項(xiàng)稅額為200元,那么按照正常情況應(yīng)該繳納的稅額為200元銷項(xiàng)稅額減去100元進(jìn)項(xiàng)稅額,即100元。 但是,如果公司享有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,那么可以在計(jì)算應(yīng)交稅金時(shí)將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%。也就是說(shuō),可以將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%后的金額從銷項(xiàng)稅額中扣除。 因此,在這種情況下,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后的銷項(xiàng)稅額為200元減去研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%后的金額,進(jìn)項(xiàng)稅額為100元,應(yīng)交稅金為(200-研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后的金額)減去100元,即(200-研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后的金額)-100元。 至于這5元的科目歸屬,具體情況需要根據(jù)公司的會(huì)計(jì)處理方式來(lái)確定。一般來(lái)說(shuō),這5元可以計(jì)入“應(yīng)交稅金”或“營(yíng)業(yè)外收入”科目,具體取決于公司的財(cái)務(wù)制度和稅務(wù)處理方式
2023-11-06
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