你好,那意思不能讓要求你退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商做技術(shù)開(kāi)發(fā),現(xiàn)在我們付款了對(duì)方這幾個(gè)月都不能開(kāi)票,說(shuō)被限制了。請(qǐng)問(wèn)還有五萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵,本月有增值稅但沒(méi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,導(dǎo)致后面沒(méi)業(yè)務(wù)的話,她后面補(bǔ)開(kāi)給我們的發(fā)票該怎么處理?后面如果一直沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了,進(jìn)賬一直掛著?我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格,而且只能退60%。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我公司有留底50多萬(wàn),主要是買(mǎi)的房屋產(chǎn)生的留底,本來(lái)名單里沒(méi)有退稅,最后一天專(zhuān)管員又說(shuō)必須改增值稅報(bào)表,不能體現(xiàn)有留底50多萬(wàn),只能做無(wú)票收入,充抵了留底。后期我這也沒(méi)有收入,我這該咋做呢?
請(qǐng)問(wèn)我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒(méi)法開(kāi)展,所以買(mǎi)了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒(méi)退,今年有筆訂單開(kāi)票出去,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做的暫估入庫(kù)再銷(xiāo)售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問(wèn)年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷(xiāo)暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷(xiāo)暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù),沖銷(xiāo)暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請(qǐng)問(wèn)我們公司當(dāng)時(shí)因?yàn)橐D(zhuǎn)型,買(mǎi)了一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,因?yàn)橐咔樵?,?dǎo)致業(yè)務(wù)沒(méi)法開(kāi)展,所以買(mǎi)了一直閑置在那里,因此有很多進(jìn)項(xiàng)稅額留底,2022年稅務(wù)局對(duì)留底退稅這塊要求盡量申請(qǐng)退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒(méi)退,今年有筆訂單開(kāi)票出去,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做的暫估入庫(kù)再銷(xiāo)售的,用的之前的設(shè)備進(jìn)項(xiàng)留底稅額,請(qǐng)問(wèn)年底了,怎么做風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),1.直接把之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,沖銷(xiāo)暫估商品。2.還是先暫時(shí)不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進(jìn)行認(rèn)證沖銷(xiāo)暫估3.先暫時(shí)把材料入庫(kù),沖銷(xiāo)暫估,進(jìn)項(xiàng)稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
我是一名2021年底退役的自主就業(yè)的退役軍人,2023年4月底進(jìn)了一家五金機(jī)電的公司,沒(méi)簽勞動(dòng)合同,也沒(méi)繳納社保。過(guò)了幾天老板讓我提供身份證掃描留存,但是退伍證和其他有關(guān)退役的證明沒(méi)有要,只要了身份證。后續(xù)我觀察了一下新入職的員工,都沒(méi)有要身份證去掃描復(fù)印,我擔(dān)心老板會(huì)拿我的身份證做有關(guān)稅收減免擴(kuò)大自身利益的事,從而影響我自己今后入職或者創(chuàng)辦個(gè)體該享有的優(yōu)惠政策。但是這事也不方便問(wèn)。老師,請(qǐng)問(wèn)有幾種會(huì)影響我自身的可能?
個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在電子稅務(wù)局申報(bào)的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)的23年財(cái)報(bào)年報(bào),23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,大約30萬(wàn)左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個(gè)電費(fèi)改進(jìn)成本,兩年成本費(fèi)用差異大,會(huì)被預(yù)警嗎,主要收入沒(méi)有按照實(shí)際入,只取了一部分
老師,我們開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是9%的50萬(wàn)專(zhuān)票,要開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個(gè)科目數(shù)字有一點(diǎn)出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,代開(kāi)時(shí)已經(jīng)扣繳個(gè)人所得稅,我司不需要給他申報(bào)個(gè)稅了吧?
停車(chē)費(fèi)定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無(wú)償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
不給退稅
你好,那你沒(méi)辦法了,你要么只能按你稅管員的意思做無(wú)票收入,再或者是你跟他溝通一下,能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。