你好,這里是沒有購進情況嗎??
2.2019年05月05日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商城,每個單價300.00元,增值稅發(fā)票列明價款60000.00元,增值稅銷項稅額7800.00元。發(fā)生運費1090.00元,由貝爾斯照明燈具制造有限公司承擔,以轉賬支票支付。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。 3.2019年05月05日,從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價2.80元;涂料1500升,單價21.00元;塑料45000千克,單價3.20元;稅率13%,貨款為315500.00元,稅款為41015.00元。以上原材料已驗收入庫。 增值稅的納稅申報。增值稅的銷項,進項,應納稅額
1、案例資料(一)企業(yè)基本資料企業(yè)名稱:貝爾斯照明燈具制造有限公司法人代表:張云勝企業(yè)地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街328號0755-25941111納稅人識別號:914489430284900129經營范圍:主營各類家和節(jié)能燈產品、商家燈具產品、景觀燈籠產品的加工生產,兼營燈具各類配件,提供運輸服務注冊資金:陸佰萬元(600萬元)注冊時間:2016年2月1日行業(yè)性質:加工制造業(yè)開戶銀行:徽商銀行松崗支行1506080988830290開戶行賬戶:1506080988830290稅務登記:核定為一般納稅人(二)本月主要業(yè)務1.2021年11月04日,從山東聊城燈籠材料有限公司購入材料一批,所購原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉。2.2021年11月05日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商城,每個單價300.00元,增值稅發(fā)票列明價款60000.00元,增值稅銷項稅額7800.00元。發(fā)生運費1090.00元,由貝爾斯照明燈具制造有限公司承擔,以轉賬支票支付。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。3.2021年11月05日,從四川好明亮燈具配
稅務登記:核定為一般納稅人1.2021年11月04日,從山東聊城燈籠材料有限公司購入材料一批,所購原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉。2.2021年11月05日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商城,每個單價300.00元,增值稅發(fā)票列明價款60000.00元,增值稅銷項稅額7800.00元。發(fā)生運費1090.00元,由貝爾斯照明燈具制造有限公司承擔,以轉賬支票支付。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。3.2021年11月05日,從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價2.80元;涂料1500升,單價21.00元;塑料45000千克,單價3.20元稅率13%,貨款為315500.00元,稅款為41015.00元。以上原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉。4.2021年11月05日,出售給個體戶許珊珊報廢的生產邊角鋼材余料150.00元,現(xiàn)金收取。5.2021年11月06日,銷售給蕪湖康源美家居商城水晶燈100個,不含稅單價1500.00元;景觀燈100個,不含稅單價200.00元;稅率13%,雙方當初簽訂合同規(guī)定:付款條件為2/10、1/20
一般納稅人。2021年11月05日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商城,每個單價300.00元,增值稅發(fā)票列明價款60000.00元,增值稅銷項稅額7800.00元。發(fā)生運費1090.00元,由貝爾斯照明燈具制造有限公司承擔,以轉賬支票支付。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。求2021年11月應納增值稅額。
2021年11月05日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商城,每個單價300.00元,增值稅發(fā)票列明價款60000.00元,增值稅銷項稅額7800.00元。發(fā)生運費1090.00元,由貝爾斯照明燈具制造有限公司承擔,以轉賬支票支付。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。求11月銷項稅額。
現(xiàn)在建筑勞務公司,承接建筑勞務分包業(yè)務,需要勞務資質不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調增嗎?
農業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應該填什么?
老師,我8月份結轉了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應交稅費-未交增值稅-轉出未來增值稅,應交稅費-應交城市維護建設稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領工資的累計金額呢?
因為這是道案例題又有字數(shù)限制所以打的不全面只能分開來提問了
你好,這里是沒有購進情況嗎?? 能給個正面回復嗎?
2021年11月05日,從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價2.80元;涂料1500升,單價21.00元;塑料45000千克,單價3.20元稅率13%,貨款為315500.00元,稅款為41015.00元。以上原材料已驗收入庫,款項通過銀行存款劃轉。
你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=7800—(41015%2B90),不需要繳納增值稅 個人建議你去檢查一下提供的信息是否準確無誤