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老師 我今年1月份有一部分成本忘記結(jié)轉(zhuǎn)了 如果我4月份補(bǔ)上的話 補(bǔ)記得會(huì)計(jì)憑證該怎么做呢

2022-05-04 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-04 16:15

跟1月結(jié)轉(zhuǎn)一樣的做就是了

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跟1月結(jié)轉(zhuǎn)一樣的做就是了
2022-05-04
你好,現(xiàn)在只能直接在12月做賬了哈,趁還沒做匯算
2024-03-08
你好,可以的,不需要的,借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)和之前年度是一樣的。
2023-01-28
2024 年年終獎(jiǎng)在 2025 年 1 月發(fā)放,2024 年 12 月少計(jì)提了可在 2025 年 1 月補(bǔ)提。補(bǔ)提和發(fā)放要分開做記賬憑證,補(bǔ)提時(shí)借 “以前年度損益調(diào)整”,貸 “應(yīng)付職工薪酬 —— 年終獎(jiǎng)”;發(fā)放時(shí)借 “應(yīng)付職工薪酬 —— 年終獎(jiǎng)”,貸 “銀行存款”。同時(shí),需視情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整,并將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”
2025-02-18
你好,補(bǔ)攤銷分錄 借,以前年度損益調(diào)整 貸,預(yù)付賬款或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-08-06
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