您好,這個(gè)是 借 本年利潤 75000 貸 利潤分配——未分配利潤75000

結(jié)轉(zhuǎn)全面的凈利潤,通過計(jì)算本月的凈利潤為118650元已知本年利潤期初貸方余額為181350元的會(huì)計(jì)分錄怎么做
結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤(本年利潤賬戶,11月末為貸方余額75,000元。)做一下會(huì)計(jì)分錄。
已知本年利潤賬戶12月月初借方余額為500元,結(jié)轉(zhuǎn)全年凈利潤。這題會(huì)計(jì)分錄怎么編啊
年末利潤分配:海華公司12月份的凈利潤為125500元,11月末“本年利潤”的貸方余額為384300元。計(jì)算全年凈利潤,并按以下問題做會(huì)計(jì)分錄。全年凈利潤:1、將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配—未分配利潤”科目2、按本年實(shí)現(xiàn)利潤的10%提取法定盈余公積。3、按本年實(shí)現(xiàn)利潤的5%提取任意盈余公積。4、企業(yè)準(zhǔn)備向股東分配股利200000元。5、將200000元股利銀行轉(zhuǎn)賬支付給股東。6、將利潤分配下的其他明細(xì)科目從“未分配利潤”中轉(zhuǎn)出。7、本年最后未分配利潤余額分錄和計(jì)算過程以及金額
(11)年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤300000元到“利潤分配”賬戶。(12)年末,結(jié)轉(zhuǎn)“利潤分配”其他明細(xì)賬戶,其中:“利潤分配--提取法定盈余公積”明細(xì)賬戶借方余額30000元,利潤分配--應(yīng)付股利”明細(xì)賬戶借方余額90000元。
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬

