借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金200
請問老師,如果涉及庫存現(xiàn)金和銀行存款為一筆業(yè)務(wù)的情況下只記付款的一方對吧。如提取備用金,憑證就填銀行存款的付款憑證:借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。庫存現(xiàn)金的收款憑證就不需要填了,要不然就是重復(fù)記賬了,這樣理解是對的嗎?但是填寫日記賬的時候為什么要填在現(xiàn)金日記賬而不是填在銀行存款日記賬呢?
老師,請教一下實務(wù),實際費用是900,填寫記賬憑證時記錄的銀行存款減少900,并且已經(jīng)登記了銀行存款日記賬本,這是發(fā)現(xiàn)了900元里只有700是銀行轉(zhuǎn)賬,另外200是現(xiàn)金支付的,這個要怎么處理?
大新有限公司2020年8月發(fā)生下列經(jīng)濟 業(yè)務(wù)(現(xiàn)金 日記賬7月末借方余額970元,銀行存款日 記賬7月未借方余額為46350元)1、3日,開出現(xiàn)金支票,從銀行提現(xiàn)金2600元; 2 3日,采購員王山出差預(yù)借差旅費800元,以現(xiàn) 金支付 3、3日,購買辦公用品,支付現(xiàn)金200元 4、5日,采購員王山報銷差旅費,交回現(xiàn)金50 5、6日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付宏克企業(yè)18 000元貨 款 6 6日,收到華豐公司所欠貨款,款項16750元 己存入銀行; 7、9日,以銀行存款支付廣告費4 500元: 、16日,以銀行存款支付借款利息370元 9、26日,以銀行存款支付管理部門水電費1700 元; 10 29日, 向光明公司購料一批,貨款263 40 元,開出轉(zhuǎn)賬支票一張 要求:根據(jù)資料逐一編制會計分錄;設(shè)置并 登記8月份的現(xiàn)金日記賬見表一和銀行存款日記賬見 下表二 (注:本次實驗只進行設(shè)置與登記,不進行 結(jié)賬. 結(jié)賬工作在第六次實驗時進行。同學(xué)們先在此 文檔中把下面賬戶表格填寫完整后再粘貼在實驗報告 中)
2021年6月30日,甲公司銀行存款日記賬的賬面余額為415547.90元,銀行轉(zhuǎn)來的對賬單余額為381706.25元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)存在以下記賬差錯及未達賬項。(1)企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金6500元,會計人員誤記為5600元。(2)銀行為企業(yè)代付電費64000元,但企業(yè)尚未接到銀行付款通知,尚未記賬。(3)銀行計算企業(yè)第二季度存款利息收入1058.35元已入賬,但企業(yè)尚未收到收款憑證,尚未記賬。(4)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票50000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票80000元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司2021年6月30日的“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”怎么填寫,調(diào)節(jié)后的存款余額是多少,能做一個表或者寫出來可以嗎?謝謝
老師,問一下,銀行存款190多萬(實際銀行只有3千多,實收資本在剛成立時存了200萬,當(dāng)時取出來花了,但是各種原因,沒正確記賬,現(xiàn)在所有的附件在內(nèi)賬中要已經(jīng)被銷毀了),實收資本200萬,預(yù)付賬款3萬多,未分配負四千多,賬是平衡的。預(yù)付賬款可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本利潤中,過段時間要注銷,銀行和實收資本兩個數(shù)要怎么處理?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎