一到六月份期間,沒做匯算清繳 按照你去年的匯算清交來的
老師,我們公司是6月底剛成立,8月轉(zhuǎn)一般納稅人,屬于小型微利企業(yè),本月申報三季度印花稅,按小微企業(yè)減免計算印花稅,實際繳納時金額還要少,這是如何計算出來的呢
老師,小微企業(yè)一般納稅人印花稅21年怎么收的,沒有減半吧,22年小微企業(yè)一般納稅的印花稅是不是減半征收
一般納稅人的印花稅是按期交的當月申報印花稅是不是要減半的,他屬于小微企業(yè),小微企業(yè)是按年應納稅所得額說的,這個怎么判斷是不是當月減半的
不是小微企業(yè)的一般納稅人的注冊資本印花稅減半征收嗎
6月當時是會計A申報的印花稅,企業(yè)所得稅,當時她以為是小微企業(yè),所以按照最新優(yōu)惠政策減半征收報稅。 但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我們不在小微企業(yè)名錄,現(xiàn)在我能都去作廢6月報表重新申報繳納稅款,此時會不會要繳納滯納金
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
去年做匯算清繳的時候,符不符合要求,只要符合就可以減半。
計算購銷合同的印花稅金額,包括稅額嘛
你有合同嘛,看合同的金額,也不知道你的合同是按含稅的還是不含稅的簽訂的
沒有合同的話,看你稅務局的口徑,大部分是按照不含稅的金額來的, 不包含稅額的, 不用交稅額的那一部分 不包含稅額