同學你好,你們的設備是只放置在別人屋頂上,所有權還是你們的對嗎?
老師你好,請問一下我們是太陽能光伏行業(yè),公司買了一批太陽能組件裝在屋頂上發(fā)電,每個月開票給人家收取電費,這一批太陽能組件應該確認為庫存商品還是固定資產呢?每個月收取的電費應該這樣做嗎?(借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網,也給國家電網開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現在的賬應該怎么做?請老師指點
老師,我們是光伏安裝企業(yè),就一套賬。我們是自發(fā)自用,余電上網。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電,開發(fā)票,收取電費。余電上了國家電網,也給國家電網開發(fā)票,收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票:借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電,也發(fā)生費用,成本,但是不給這個廠區(qū)開票了,(因為連續(xù)6個月開出發(fā)票,未回款)本月,不開票我現在的賬應該怎么做?請老師指點
A化妝品廠是增值稅一般納稅人,2023年5月檢查部門對該企業(yè)進行檢查,發(fā)現2021年有幾筆業(yè)務稅務處理存在問題。(1)2021年3月為慶?!叭ぐ恕惫?jié),給全廠120名女工人發(fā)放自產的化妝品,每人一套。該批化妝品每套成本價為200元,對外不含稅售價為350元。企業(yè)賬務處理如下:借:應付職工薪酬27120貸:庫存商品24000應交稅費-應交增值稅(銷)3120借:稅金及附加3600貸:應交稅費-應交消費稅3600(2)2021年6月收到高檔化妝品包裝物押金3390元,約定包裝物在2個月后歸還。8月份該包裝物并未歸還,8月份企業(yè)將收取的包裝物押金做如下處理:借:其他應付款3390貸:資本公積3390(3)2021年10月對外銷售一批高檔化妝品,取得不含稅銷售額5000元,其成本為2000元,未開具發(fā)票,企業(yè)賬務處理如下:借:銀行存款5650貸:庫存商品5650該企業(yè)適用的增值稅稅率13%,消費稅稅率15%,企業(yè)所得稅稅率25
08:45<問答詳情你好,公司主營業(yè)務是做教育的,中秋節(jié)購買了100箱月餅花費1200元,取得專票了,那這樣我怎么做會計分錄呀?娜娜呢52024-10-0808:41發(fā)布3次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2024-10-0808:411、采購月餅借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款2、贈送客戶借:管理費用/銷售費用一業(yè)務招待費貸:庫存商品應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的不含稅價款。3、發(fā)放給員工借:管理費用/銷售費用等貸:應付職工薪酬一員工福利費借:應付職工薪酬一員工福利費貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)注:外購月餅發(fā)放給員工,其進項稅需作轉出處理。贈送按偶然所得申報個稅,員工計入工資總額申報個稅一你好,月餅是外購的,不是我們的主要業(yè)務,這也計入庫存商品嗎?
我們村要成立一個合作社,涉及全村農戶需要所有都要注冊么
老師,民宿租來的房子,裝修審批有個測繪費3000,我入賬長期待攤費用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時,這個紅沖掉的發(fā)票,這個稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們怎么開收購票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標準交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時候是借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估,我們現在做匯算的時候票找不進來了,需要調增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應該借:應付賬款-藏藥貸:利潤分配-未分配利潤
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標準交,該怎么做?
請問有沒有一份關于財務報表三張表之間的勾稽關系,各種指標分析和解讀的資料
老師您好!請問業(yè)務招待費是全年營收的千分之五,那這個全年營收是,主營業(yè)務收入減去成本=全年營收?
所有權是我們的
那作為固定資產的,然后提折舊,收電費的分錄正確
那確認收入對應的結轉成本應該怎么結轉,借:其他業(yè)務成本,貸什么呢?
同學你好,累計折舊呀
固定資產的耗損就是你的成本