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2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關(guān)應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關(guān)會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)18日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)如果N企業(yè)于當月28日支付貨款,M公司已存入銀行。
2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關(guān)應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關(guān)會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)18日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)如果N企業(yè)于當月28日支付貨款,M公司已存入銀行。
2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關(guān)應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關(guān)會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)18日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)如果N企業(yè)于當月28日支付貨款,M公司已存入銀行
應收賬款核算2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關(guān)應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關(guān)會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)18日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)如果N企業(yè)于當月28日支付貨款,M公司已存入銀行。
2×21年5月,M企業(yè)根據(jù)發(fā)生的有關(guān)應收賬款的經(jīng)濟業(yè)務,編制相關(guān)會計分錄。(1)5日,與N企業(yè)簽訂賒銷產(chǎn)品合同,合同規(guī)定N企業(yè)的付款期為8日交貨物后的30天內(nèi),付款條件為“3/10,2/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,付款期為8日交貨后的30天內(nèi),付款條件為“3/10,2/20,n/30”,現(xiàn)金折扣按含增值稅的價款計算。當日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅額為13000元,共計113000元。(2)10日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(3)19日,N企業(yè)支付了貨款,M公司已存入銀行。(4)如果N企業(yè)于當月30日支付貨款,M公司已存入銀行。
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?