借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品9000 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面調(diào)增
2019年6月在進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),庫(kù)存商品的數(shù)量多結(jié)轉(zhuǎn)了0.03噸,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何調(diào)整,分錄如何做?
之前的會(huì)計(jì)做賬,把2019年的庫(kù)存全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本去了。現(xiàn)在公司銷售商品,發(fā)現(xiàn)是2019年進(jìn)的一批貨。那現(xiàn)在該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?需要調(diào)整2019年的庫(kù)存和成本嗎?
去年商品入庫(kù)金額寫(xiě)錯(cuò)了,去年也存在成本結(jié)轉(zhuǎn),入庫(kù)1000,寫(xiě)成入庫(kù)10000,今年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題如何去調(diào)整,分錄如何做?
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
老師,去年暫估入庫(kù)了一批庫(kù)存商品,分錄是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款_暫估,去年已經(jīng)做了成本結(jié)轉(zhuǎn),今年,這批商品自己做。入庫(kù)是借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,那這個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么沖,金額沒(méi)有誤差。
老師,那我朋友開(kāi)一個(gè)臺(tái)球俱樂(lè)部怎么也審計(jì)啊,你不是說(shuō)只有上市公司才審計(jì)嗎
老師,每個(gè)單位都要做審計(jì)嗎?還是怎么規(guī)定的?審計(jì)就是查賬嗎?如果審計(jì)不通過(guò)呢
是你像這一種我自己的棉花廠子,棉花賣(mài)給另外一個(gè)廠子,然后沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,我除了做無(wú)票收入,我還能不能走其他賬?避稅
老師在開(kāi)普票時(shí)我公司有免稅產(chǎn)品和一個(gè)稅點(diǎn)的能開(kāi)在一張發(fā)票上嗎
為什么表格的合計(jì)不顯示合計(jì)數(shù),顯示0
2020年 2021年附加稅減半征收政策哪里找
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是還要查申報(bào)啊
老師,出審計(jì)報(bào)告主要干什么用,
2025年補(bǔ)計(jì)提2024年所得稅,計(jì)入所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,問(wèn)一下,這進(jìn)項(xiàng)怎么填
不是金額寫(xiě)錯(cuò)了,是產(chǎn)品數(shù)量寫(xiě)錯(cuò)了,導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)特別低,不好意思
入庫(kù)的不對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)的成本對(duì)嗎 如果是的話進(jìn)銷存入庫(kù)做一個(gè)負(fù)數(shù)9000就可以
入庫(kù)不對(duì),結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對(duì),因?yàn)槲覀兪抢密浖詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,最終結(jié)轉(zhuǎn)的成本特別低
你好,那你坐上面的分錄不就可以啦
然后在進(jìn)銷存里面錄入一個(gè)負(fù)數(shù)庫(kù)存
意思是先做一個(gè)分錄去調(diào)整庫(kù)存商品,沖掉多入的部分(單價(jià)按照之前入錯(cuò)的去沖),然后在做個(gè)調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖減利潤(rùn)
你好 是的 是這么做的