同學,你好 當月可以,跨月不可以
會計賬暫估入庫的商品(庫存軟件沒有入庫),發(fā)票回來的時候會計賬沖銷了暫估,庫存軟件錄入的庫存商品,現(xiàn)在庫存軟件的當期購進金額和會計賬的有暫估這筆差額,請問怎么處理
進銷存的軟件,如果都是暫估金額入庫,然后登記到進銷存軟件,后期發(fā)票來了進銷存的成本金額可以調(diào)整嗎?
老師,暫估入庫庫存商品,就是這些庫存商品那個進銷存軟件打出來了紙質(zhì)的入庫單,那么這張單據(jù)對應的退貨單也要打印出來,跟這個入庫單一起都作為附件,貼在記賬的憑證后面嗎?
老師,暫估入庫庫存商品,就是這些庫存商品那個進銷存軟件打出來了紙質(zhì)的入庫單,那么這張單據(jù)對應的退貨單也要打印出來,跟這個入庫單一起都作為附件,貼在記賬的憑證后面嗎?
老師,上月進貨做了庫存商品入庫,次月付款+開發(fā)票進來,金額都一致,需要做暫估入庫和進項發(fā)票來了做沖銷嗎?(小規(guī)模),如果一致不做可以嗎
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
有什么好辦法,我都是暫估的,要到年底才能發(fā)票,平時全部暫估
同學,你好 沒有發(fā)票都是暫估的,等到來了發(fā)票,再把之前的暫估沖掉就行了
我的暫估都進到生產(chǎn)成本然后到庫存商品
同學,你好 暫估和實際的金額一致嗎?
不一致不一致