你好,你說的第三方就是這個贊助第三方嗎
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進(jìn)項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進(jìn)項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車?yán)锩娴?臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師您好 我想請問下 我們公司承辦一場游戲直播活動 然后主辦方要求我們按排名代發(fā)現(xiàn)金獎金 那我們發(fā)放獎金的時候 申報個稅 是在“分類所得申報-偶然所得”欄目申報嗎 中獎的個人不需要給我們提供發(fā)票嗎
老師,請問下,我們公司(即合同中A公司)主辦花燈節(jié),這次活動移動提供贊助費(fèi)給我們,我們要在花燈節(jié)給他們冠名,現(xiàn)在我們委托第三方給移動做燈組,然后現(xiàn)在由第三方公司要匯款給我們,那我們開票給對方的項目應(yīng)該是什么?
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務(wù)報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務(wù)報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務(wù)報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細(xì)一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費(fèi)20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計可使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
不是,是受托方。合同中B公司,就是我們委托他共建移動冠名燈組
委托方:我司
其實就是移動提供贊助費(fèi)給我們,但是他不直接,而是通過第三方供應(yīng)商和我們直接發(fā)生關(guān)系,錢由第三方給我們,我們委托第三方去做移動的冠名燈組
等于委托你們做花燈冠名?那不是還是屬于贊助費(fèi)
實際上是這樣的,那你看下按合同的內(nèi)容,受托方B公司給我們匯款,我們委托方開票的項目應(yīng)該是選哪一類?
我有個問題,就是合同中并沒有直接體現(xiàn)受托方B公司需匯款給我們,里面直接受托方和移動結(jié)算制作花燈的費(fèi)用,那我們公司作為委托方收受托方的錢,這程序上來說合理嗎?
那不合理,合同里根本沒有反應(yīng)出你方,那你方收款就跟合同對應(yīng)不上
如果這樣的話,怎么解決比較好?
你合同中可以體現(xiàn)你們?nèi)咧g關(guān)系描述清楚你們之間業(yè)務(wù),
像合同中冠名建設(shè)費(fèi)用是受托方和移動結(jié)算,那我委托方要收受托方的錢的,應(yīng)該怎么寫?