企業(yè)所得稅匯算清繳利潤總額是負(fù)數(shù)證明是要退稅的,但是退稅,稅務(wù)局是要上會討論的,如果賬務(wù)不太正規(guī),不建議退稅,你可以看看你們賬目上有沒有無票支出的或者其他情形后在納稅調(diào)增明細(xì)表,扣除項(xiàng)目中-其他調(diào)增相應(yīng)項(xiàng)目,這樣就不存在負(fù)數(shù)了,
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳利潤總額是負(fù)數(shù),想調(diào)成正數(shù)交點(diǎn)所得稅,可以怎么調(diào)?
老師,算企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報表上利潤總額后面是納稅調(diào)增得的應(yīng)納稅所得額,我是按納稅調(diào)增后面得的數(shù)算負(fù)稅率嗎?
匯算清繳利潤總額是負(fù)數(shù),當(dāng)年有外地預(yù)繳的所得稅,匯算清繳不想退稅要怎么調(diào)整
老師,企業(yè)所得稅年度匯算利潤總額為負(fù)數(shù),納稅調(diào)增后還是負(fù)數(shù),這樣調(diào)增后年度匯算的企業(yè)所得稅和財報里的利潤總額是一樣的,但匯算里納稅調(diào)整后所得負(fù)的少些,這樣對嗎,需要調(diào)整財報嗎
老師們,18年注冊公司時認(rèn)繳200萬,25年打算實(shí)繳200萬。需要到哪個部門進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實(shí)收資本?
新的醫(yī)藥制造業(yè),怎么建賬套?常用的會計(jì)科目和分錄有哪些?
支票的基本當(dāng)事人都有那些
總資產(chǎn)報酬率公式,什么情況下用啊,請賈老師回答,其他人勿接,謝謝
請問一般計(jì)稅的留抵稅額可以給簡易計(jì)稅的項(xiàng)目欠稅,做留抵退稅么?
沒有發(fā)票的借款利息支出納稅調(diào)整表是填在哪一行? 財務(wù)費(fèi)用涉及到的銀行手續(xù)費(fèi),和銀行利息在納稅調(diào)整表里怎么填?
老師你好,給員工租的羽毛球場地費(fèi),走什么科目合適
定期定額的個體戶每年是不是只要做工商年檢
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
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我在納稅調(diào)增項(xiàng)目里的其他中填寫了30萬的數(shù)字,結(jié)果提示我這個其他的數(shù)額比重過大,會引起稅務(wù)注意,這個怎么辦?
其他這個數(shù)字確實(shí)不可以很大的? ? 30萬數(shù)字很大了? ?會引起稅務(wù)局預(yù)警??如果你要調(diào)增30萬? 如果你確實(shí)屬于無票支出? 那就是填其他 預(yù)警去解釋就行了?
還有別的方法可以調(diào)一下嗎?利潤確實(shí)做的負(fù)數(shù)比較大
你這是瞎調(diào)硬調(diào) 沒有好的方法 也只能算應(yīng)付一時?主要去年12月沒有做好整體規(guī)劃? 如果你整個賬務(wù)沒有什么問題,你就按照真實(shí)的申報、負(fù)數(shù)就負(fù)數(shù)? ? 一般如果你們家是重點(diǎn)稅源戶? 每年都會有雙隨機(jī)抽查 查到你前后邏輯就無法解釋了??
確實(shí)是12月份沒有規(guī)劃好,確實(shí)是賬務(wù)不規(guī)范,支出沒有發(fā)票,現(xiàn)在做的利潤還是負(fù)數(shù),我現(xiàn)在這種情況是直接就按負(fù)數(shù)申報還是硬調(diào)下比較好?
你們家可是可是重點(diǎn)稅源戶 不是的話 你上面不是說支出沒有發(fā)票么 所有的支出沒有發(fā)票 就是再其他調(diào)整的? 但是不是知道你剛說的30是無票支出的一部分 還是 還有很多無票支出 那這個賬目問題就太大了?
很多無票支出,這是個小規(guī)模公司,不是重點(diǎn)稅源戶,我就是怕負(fù)數(shù)申報會引起稅務(wù)注意,想調(diào)成正數(shù)交點(diǎn)稅
既然很多無票支出 你只調(diào)增30萬也是徒勞? 沒辦法的辦法 這個老師不能給你拿主意? 自己把握
那我利潤為負(fù)數(shù)申報,不涉及所得稅退稅,因?yàn)槿ツ隂]交過所得稅,這個會引起稅務(wù)注意嗎
如果你收入過大 利潤負(fù)數(shù)較高 匯算清繳表申報后大概率會預(yù)警的? 但是也不能說的那么絕對? 反正肯定是有風(fēng)險的
就是說我硬調(diào)也是有風(fēng)險,不調(diào)也會有風(fēng)險?那我怎么做好一些呢
主要你現(xiàn)在處境就是這樣 主要賬里面都是無票支出 成本虛的 其實(shí)你為了調(diào)增 這一筆調(diào)增在其他中也會預(yù)警??
沒有別的辦法了嗎?調(diào)去年12月份報表會好些嗎?但是現(xiàn)在去年第四季度企業(yè)所得稅報表改不了了,我現(xiàn)在也不知道怎么辦好了。老師您給支個招吧
你現(xiàn)在調(diào)去年12月報表也是硬調(diào)? 你都說了很多無票支出 都不是真實(shí)的 這個沒法給建議的 反正責(zé)任是法人承擔(dān) 你跟他闡述下情況厲害關(guān)系就行? ?我們老師給的建議 肯定是按實(shí)申報??