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Q

5.某公司從2019年1月1日起,以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入管理用辦公設(shè)備一批,每月金5000元,按季支付。3月31日,公司以銀行存款支付應(yīng)付租金,收到增值稅專用發(fā)一張,價(jià)款15000元,增值稅2400元。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2022-04-30 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-30 15:44

您好 借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 5000 2月份也寫一般暫估分錄 3月份收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 5000 借:其他應(yīng)付款-暫估 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2400 貸:其他應(yīng)付款 5000%2B10000%2B2400=17400

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快賬用戶7a8j 追問(wèn) 2022-04-30 17:14

老師,這10000怎么出來(lái)的?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:17

1? 2月份暫估的租金啊 每個(gè)月5000啊

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快賬用戶7a8j 追問(wèn) 2022-04-30 17:21

老師怎么一個(gè)分錄里兩個(gè)其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:22

一個(gè)是沖前面的暫估啊 一個(gè)是收到發(fā)票

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快賬用戶7a8j 追問(wèn) 2022-04-30 17:22

那這個(gè)要寫在同一個(gè)分錄里?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:26

可以寫在一個(gè)分錄里面的

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快賬用戶7a8j 追問(wèn) 2022-04-30 17:27

那如果分開要怎么分

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齊紅老師 解答 2022-04-30 18:06

借:管理費(fèi)用 -10000 借:其他應(yīng)付款-暫估? -10000 借:管理費(fèi)用15000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2400 貸:其他應(yīng)付款? 17400

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您好 借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 5000 2月份也寫一般暫估分錄 3月份收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 5000 借:其他應(yīng)付款-暫估 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2400 貸:其他應(yīng)付款 5000%2B10000%2B2400=17400
2022-04-30
你好,同學(xué) 計(jì)提租金 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 5000 貸:應(yīng)付賬款-某公司 1-3月都是同樣計(jì)提 3.31支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款-某公司15000 貸:銀行存款 15000
2022-05-26
你好。 借 管理費(fèi)用 -租金 3500 貸 應(yīng)付賬款 3500 借 管理費(fèi)用 -租金 3500 貸 應(yīng)付賬款 3500 借 管理費(fèi)用 -租金 3500 借 應(yīng)付賬款 7000 貸? ?10500
2022-09-30
1月份借預(yù)付賬款3500*3 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3500*3*13% 貸銀行存款 安月分?jǐn)?借管理費(fèi)用3500 貸預(yù)付賬款 2月份借管理費(fèi)用3500 貸預(yù)付賬款 3月份借管理費(fèi)用3500 貸預(yù)付賬款
2022-09-29
借銀行存款,貸短期投資20萬(wàn) 1.按月借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息20*3.6%/12 2月借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息20*3.6%/12 3月借財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息20*3.6%/12 應(yīng)付利息,20*3.6%/12*2 貸銀行存款 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)乘以13% 貸其他應(yīng)付款。
2023-12-06
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