您好 生產(chǎn)成本為113元/件,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。成本利潤(rùn)率為10% 沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格可以參考 不能生產(chǎn)成本價(jià)格算稅 要按照加了利潤(rùn)率的價(jià)格算銷(xiāo)項(xiàng)稅額 所以應(yīng)該是選擇A選項(xiàng)
8.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年2月將新研制的產(chǎn)品1000件贈(zèng)送給顧客試用,生產(chǎn)成本為113元/件,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少元?
【單選題】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月將新研制的產(chǎn)品 1 000件贈(zèng)送給顧客試用,生產(chǎn)成本為113元/件,無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。已 知,增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159元 B.1 000×113×13%=14 690元 C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300元 D.1 000×113÷(1+13%)×13%=13 000元 麻煩老師詳細(xì)解釋一下選A的原理。不太懂。謝謝
3.甲服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年10月將自產(chǎn)的100件新型羽絨服作為福利發(fā)給本廠職工,該新型羽絨服生產(chǎn)成本為1130元/件,無(wú)同類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格。已知增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率為10%。計(jì)算甲服裝廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列算式中,正確的是()。A.100×1130×13%=14690(元)B.100×1130×(1+10%)×13%=16159(元)C.100×1130+(1+13%)×13%=13000(元)D.100×1130×(1+10%)+(1+13%)×13%=14300(元)
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月進(jìn)口貨物一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為113萬(wàn)元。已知增值稅稅率為13%,關(guān)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(萬(wàn)元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(萬(wàn)元) C.113×13%=14.69(萬(wàn)元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(萬(wàn)元 這道題沒(méi)有說(shuō)消費(fèi)稅的稅率就默認(rèn)為不需交消費(fèi)稅嗎? 計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān),如果是要交消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān)+消費(fèi)稅,這樣理解對(duì)嗎
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月采取以舊換新方式銷(xiāo)售某型號(hào)冰柜200臺(tái),該型號(hào)冰柜的同期含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)為3390元/臺(tái),舊冰柜的收購(gòu)單價(jià)為113元/臺(tái),已知增值稅稅率為13%,甲公司當(dāng)月該業(yè)務(wù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是()。A、A.(3390-113)×200×13%=85202(元)B、B.(3390-113)×200+(1+13%)×13%=75400(元)C、C.3390×200×13%=88140(元)D、D.3390×200÷(1+13%)×13%=78000(元)
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開(kāi)具9%增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
老師,問(wèn)一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開(kāi)發(fā)票直接開(kāi)一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒(méi)有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬(wàn)合同,我單位開(kāi)具了發(fā)票10萬(wàn),收款8萬(wàn),水利局欠款2萬(wàn),水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書(shū),希望我們減免1萬(wàn),只支付1萬(wàn) 現(xiàn)在我能不能把10萬(wàn)發(fā)票沖紅重開(kāi)9萬(wàn),對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開(kāi),她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒(méi)有領(lǐng)工資沒(méi)交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車(chē)票發(fā)票報(bào)銷(xiāo)真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫(xiě)員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過(guò)控制挽回嗎
老板拿火車(chē)實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷(xiāo),實(shí)際報(bào)銷(xiāo)打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒(méi)有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師麻煩一下,每個(gè)月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?