你好 你的工資有成本的嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)付職工薪酬的貸方科目合計(jì)是1078153.56元,但是管理費(fèi)用里面的工資?稿酬合計(jì)是1076956.98元,差1196.58,請(qǐng)問職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載寫多少,實(shí)際發(fā)生額寫多少呢,這個(gè)數(shù)是不是影響期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬數(shù)
老師,麻煩問下我的企業(yè)所得稅職工薪酬那張表和期間費(fèi)用那張表的職工薪酬合計(jì)數(shù)怎么對(duì)不上呢?這個(gè)得怎么查呢?
老師,這兩表,一個(gè)是期間費(fèi)用,那就是管理費(fèi)用下的工資,還有個(gè)表是職工薪酬支出,這個(gè)是不是取值應(yīng)付職工薪酬,那么這兩個(gè)數(shù)就不一致了,因?yàn)?,我?yīng)付職工薪酬借方也有對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,您好!麻煩您解答一下問題好嗎? 期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬包括:職工工資,福利費(fèi),五險(xiǎn)一金等。 期間費(fèi)用明細(xì)表保險(xiǎn)費(fèi)包括:五險(xiǎn)一金。 那職工薪酬和保險(xiǎn)費(fèi)都有五險(xiǎn)一金,是不是重復(fù)了啊?怎么填數(shù)據(jù)呢?
企業(yè)所得稅匯算期間費(fèi)用里的職工薪酬為什么不等于職工薪酬表里的合計(jì)數(shù)呢
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
老師有人說對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
就銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的
那你期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬應(yīng)該等于你職工薪酬明細(xì)表里面所有的合計(jì),包含福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)這些。
那我就差了2000多這個(gè)怎么查啊
應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額多少 一年的
您看下我這兩張表
不一樣 你看你帳上的吧
賬上的也不一樣,我應(yīng)該怎么查呢
賬上做的對(duì)嗎 看你的原始憑證 確定下 看應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
怎么看是正確的還是沒有的呢
原始憑證,找每份記賬憑證,然后后面都有原始憑證
看什么呀
應(yīng)付職工薪酬工資, 還有應(yīng)付職工薪酬社保 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)、 應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 這些一年的貸方發(fā)生額和你職工薪酬明細(xì)表第一列核對(duì)
職工薪酬明細(xì)表第一列,你是根據(jù)什么來填寫的?