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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)付職工薪酬的貸方科目合計(jì)是1078153.56元,但是管理費(fèi)用里面的工資?稿酬合計(jì)是1076956.98元,差1196.58,請問職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,賬載寫多少,實(shí)際發(fā)生額寫多少呢,這個數(shù)是不是影響期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬數(shù)

2022-03-21 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-21 11:43

您好,稿酬不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 11:44

那記入哪兒呢

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 11:46

計(jì)提的時候是這樣計(jì)提的,對嗎

計(jì)提的時候是這樣計(jì)提的,對嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-21 11:48

您好,稿酬直接計(jì)入其他應(yīng)付款科目

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 11:48

那非喲夢記到什么費(fèi)用里面呢

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齊紅老師 解答 2022-03-21 11:49

您好,費(fèi)用根據(jù)性質(zhì)記賬即可

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 11:50

這個是不是也需要交個忍所得稅

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 11:52

我們單位基本上每個月都有稿酬發(fā)生,貸方都記到了應(yīng)付職工薪酬,那還需要調(diào)嗎?做匯算清繳的時候怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-03-21 11:56

您好,是的,您支付稿酬是否申報(bào)個人所得稅?

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 11:57

都申報(bào)了個稅

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齊紅老師 解答 2022-03-21 11:58

您好,是按哪個項(xiàng)目申報(bào)?

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 11:58

稿酬所得

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齊紅老師 解答 2022-03-21 12:02

您好,那就不要在應(yīng)付職工薪酬科目

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 12:03

應(yīng)該放哪一個?21年一整年都做到應(yīng)付職工薪酬科目了,那現(xiàn)在怎么做匯算清繳呢

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齊紅老師 解答 2022-03-21 12:14

您好,企業(yè)所得稅匯算清繳不需要考慮稿酬部分

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 12:17

那匯算清繳填報(bào)職工工資的時候不得看應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎,我那個貸方金額是包含著稿酬部分的呀,這個用減去嗎,怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2022-03-21 12:48

您好,稿酬是直接計(jì)入其他應(yīng)付款科目,不通過應(yīng)付職工薪酬工資

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 12:50

那21年稿酬,全部做到了應(yīng)付職工薪酬,需不需要調(diào)到其他應(yīng)付款科目,如果挑的話怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2022-03-21 13:03

您好,是需要填寫,借應(yīng)付職工薪酬工資(紅字)貸應(yīng)付職工薪酬工資(紅字),借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶7934 追問 2022-03-21 13:06

那這個管費(fèi)費(fèi)用 稿酬,在填寫期間費(fèi)用的時候?qū)懩且粰谀?

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齊紅老師 解答 2022-03-21 13:41

您好,填寫在A104000,可以寫辦公費(fèi)或其他

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您好,稿酬不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
2022-03-21
應(yīng)付職工薪酬里面的工資、 管理費(fèi)用加上工程施工的合計(jì) 對的。
2022-04-18
同學(xué)你好 對的 是這樣填寫
2024-04-17
你好;? ? 是的; 社保 工會經(jīng)費(fèi)部分 以及公積金? 和 工資部分合計(jì)的?
2023-05-15
應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。如果你計(jì)提工資全部都是管理費(fèi)用的話,這兩個金額應(yīng)該是一樣的。
2023-04-17
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