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如果我3月份忘記計(jì)提工資(主營業(yè)務(wù)成本工人工資),3月份的帳已經(jīng)記完了,怎么辦

2022-04-30 09:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-30 09:52

哈哈,只要沒跨年,你可以反記賬到3月做,也可以就在4月計(jì)提

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哈哈,只要沒跨年,你可以反記賬到3月做,也可以就在4月計(jì)提
2022-04-30
23年做分錄, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬 然后更正上年的報(bào)表,再匯算清繳
2023-05-23
你好,可以這么做的。
2021-05-14
您好 借:管理費(fèi)用 借方正數(shù) 借:生產(chǎn)成本 借方負(fù)數(shù) 借:庫存商品 借方負(fù)數(shù) 貸:生產(chǎn)成本 貸方負(fù)數(shù) 這樣寫分錄調(diào)整就好了 商品還沒有出售吧?
2024-05-24
你好 選擇三月份所屬期 找綜合所得申報(bào) 報(bào)表報(bào)送這里
2021-05-07
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