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如果我3月份忘記計(jì)提工資(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工人工資),3月份的帳已經(jīng)記完了,怎么辦

2022-04-30 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-30 09:52

哈哈,只要沒(méi)跨年,你可以反記賬到3月做,也可以就在4月計(jì)提

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哈哈,只要沒(méi)跨年,你可以反記賬到3月做,也可以就在4月計(jì)提
2022-04-30
23年做分錄, 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 然后更正上年的報(bào)表,再匯算清繳
2023-05-23
你好,可以這么做的。
2021-05-14
您好 借:管理費(fèi)用 借方正數(shù) 借:生產(chǎn)成本 借方負(fù)數(shù) 借:庫(kù)存商品 借方負(fù)數(shù) 貸:生產(chǎn)成本 貸方負(fù)數(shù) 這樣寫(xiě)分錄調(diào)整就好了 商品還沒(méi)有出售吧?
2024-05-24
您好,這個(gè)只能近似當(dāng)全部出售不在庫(kù)存里了 借:管理費(fèi)用-工資 (正) 借:生產(chǎn)成本-工資(負(fù)) 借:庫(kù)存商品(負(fù))貸:生產(chǎn)成本-工資(負(fù)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)) 貸:庫(kù)存商品(負(fù))
2024-05-24
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