您好 借:管理費用 借方正數(shù) 借:生產(chǎn)成本 借方負數(shù) 借:庫存商品 借方負數(shù) 貸:生產(chǎn)成本 貸方負數(shù) 這樣寫分錄調(diào)整就好了 商品還沒有出售吧?
也就是不用改以前11個月份每個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,只在現(xiàn)在確認收入前把以前的部分與收入相關(guān)的管理費用和支出調(diào)給服務(wù)成本,還是只調(diào)管理費用人員工資給勞務(wù)成本?也有一些做圖制作成本,以前也記入了管理費用
請問,從代賬公司把賬要回來,我看了今年1到11月份憑證,只有1月份記了購進商品入庫記了9萬,其他的沒有購進入庫,然后1到3月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,到456月又有結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月購進9萬,4月結(jié)轉(zhuǎn)成本88477.54,5月結(jié)轉(zhuǎn)成本34687,6月結(jié)轉(zhuǎn)成本38703.16然后到現(xiàn)在又沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本了。老師這個是不是有問題啊,看不懂
老師你好,我想問一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報零,李四9月份工資申報零王五,9月份工資申報零張,30月份工資申報零,李4 10月份工資申報零王5 10月份,工資申報零,張三11月份工資申報靈王五李四11月份,工資申報靈王5 11月份工資申報0,等到12月份的時候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個月的工資匯總成一個數(shù)據(jù)?匯總成一個數(shù)據(jù),然后填寫到那個收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個人的匯總成一個數(shù)據(jù),添加到那個12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
你好..比如把1-11月份的工資記錯了..管理人員有4個人的工資記到了生產(chǎn)成本已經(jīng)轉(zhuǎn)成本了..12月要把1-11月份的轉(zhuǎn)出來..怎么記
你好..比如把1-11月份的工資記錯了..管理人員有4個人的工資記到了生產(chǎn)成本已經(jīng)轉(zhuǎn)成本了..12月要把1-11月份的轉(zhuǎn)出來..怎么記
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
出售了..已經(jīng)..
借 主營業(yè)務(wù)成本 借方負數(shù) 貸 庫存商品 貸方負數(shù)